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交稅分錄,貸應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額 借應(yīng)交稅費——轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費——未交增值稅 借應(yīng)交稅費——未交增值稅,貸,銀行存款 老師接下來增值稅的分錄應(yīng)該怎樣寫 上面的分錄是上個月銷售了,己經(jīng)交完稅了,本月退貨了



借主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項,
貸銀行存款
借應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項。
借未交增值稅,
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。
2024 04/10 08:43

84785013 

2024 04/10 11:56
轉(zhuǎn)出未交增值稅是什么意思

郭老師 

2024 04/10 11:58
1號它是一個過渡類的科目結(jié)轉(zhuǎn)的。

84785013 

2024 04/10 12:05
老師這樣吧,我做了一個截圖,這個是銷售時候的增值稅
老師你圖中的2.6給我?guī)У酵素浀姆咒浝铮?/div>

郭老師 

2024 04/10 12:07
不對呀,你退回來的應(yīng)該是3.9。為什么是2.6。

郭老師 

2024 04/10 12:07
銷項不應(yīng)該是3.9嗎
退回來的也應(yīng)該是3.9。

84785013 

2024 04/10 12:13
銷項減去進項,只交2.6

郭老師 

2024 04/10 12:13
你好,銷項全部紅蟲
你不是全部紅沖,你的應(yīng)收賬款能對嗎?
自己想一下,你可以再手寫一下看一看。

84785013 

2024 04/10 12:14
2.6己經(jīng)交到稅務(wù)局了,現(xiàn)在想把2.6合回來,怎樣寫分錄

郭老師 

2024 04/10 12:16
借主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項,3.9
貸銀行存款
借應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅3.9
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項3.9
借未交增值稅,2.6
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅2.6

84785013 

2024 04/10 12:38
老師貸方轉(zhuǎn)出未交的2.6最后和誰沖減掉了,

郭老師 

2024 04/10 12:41
借未交增值稅,2.6
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅2.6
沖你上個月結(jié)轉(zhuǎn)需要繳納的增值稅
差額是上個月的進項1.3

84785013 

2024 04/10 13:29
為什么要寫一個轉(zhuǎn)出未交增值稅3.9呢

郭老師 

2024 04/10 13:37
銷項里面有余額,他不得結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅呀
?上面寫的那個你應(yīng)該是沒有懂原理呀,第一個是紅沖收入,第二個是把銷項結(jié)轉(zhuǎn)了,沒有余額,
第三個是紅沖結(jié)轉(zhuǎn)的增值稅

84785013 

2024 04/10 14:34
老師借應(yīng)交銷項3.9這個就是沖貸方的銷項嗎
為什么還轉(zhuǎn)出未交3.9

郭老師 

2024 04/10 14:37
為了銷項沒有余額,你之前確認銷項的時候不也做了嗎?
借應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅3.9
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項3.9
銷項在貸方因為你是紅沖的呀。
紅沖的銷項在借方,結(jié)轉(zhuǎn)的時候,他就在貸方。這個是結(jié)轉(zhuǎn)銷項。


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計提增值稅:應(yīng)交稅費-增值稅-未交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交增值稅-未交增值稅
當(dāng)上交增值稅時 借:應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸:銀行存款
當(dāng)進項大于銷項時候: 則:借:增值稅-銷項稅額 借:應(yīng)交增值稅-留底稅額 貸:應(yīng)交增值稅-進項稅額 對嗎。
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貸:應(yīng)交稅費一未交增值稅 41600 老師,這個分錄是哪里出來的?
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