問題已解決
老師,月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候可以做成:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額。貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅嗎?忘了寫轉(zhuǎn)出未交增值稅科目了



你好!操作可以,但是本身不用這樣做
2019 07/25 14:36

84785012 

2019 07/25 14:38
老師,什么意思呢

宋生老師 

2019 07/25 14:40
你好!我是說你可以這樣做分錄,但是正確的分錄不是這樣做的。

84785012 

2019 07/25 14:51
老師,那我該怎么做呢,上月已經(jīng)封賬了

宋生老師 

2019 07/25 14:53
你好!做是沒問題的了。你這個月繳納就好了
