蘇州6月面授:內審新視角——從問題導向到反舞弊實務
內部審計作為企業內部獨立的監督職能代表者,能夠為企業創造價值,受到越來越多的重視。現在企業成立內部審計部門的也越來越多。如何系統有效的開展內部審計工作?內審部門的定位到底如何?具體審計工作應該如何開展?作為審計部門領導,如何適應潮流,開展反舞弊工作?或者在以后工作基礎上,做的更扎實,更有成效?同時,內部審計部門的一項重要任務,或者說階段性重要任務是反舞弊。在目前的大環境下,政府的廉政反腐敗風潮已經刮到了企業,大企業已經開始行動,強化反舞弊職能,推進反舞弊工作。如何開展內審與反舞弊工作,工作的難點和要點是什么?
本課程旨在為企業內部審計人員及相關管理人員提供一套全面、系統的內部審計和舞弊防控知識體系。通過深入淺出的講解和豐富的案例分析,使學員能夠深入理解內部審計的底層邏輯,掌握問題導向的審計方法論,熟悉重點循環內審實務,以及掌握舞弊的定義、分析、查處和預防方法。通過本課程的學習,學員將能夠全面提升自身的內部審計和舞弊防控能力,為企業的發展提供有力的保障。
企業內部審計、內部控制部門、合規、紀檢監察部門負責人,從事內部審計、內部控制、合規、紀檢監察實務操作的部門主管及一般員工。
1、掌握內部審計部門的定位及未來轉變;
2、掌握內審人員能力模型和職業發展通路;
3、掌握內部審計標準化流程和注意事項;
4、掌握舞弊定義及反舞弊的方法;
5、掌握查處舞弊的工具和方法,通過案例學習具體技巧;
6、學習先進企業的審計和反舞弊經驗,并能運用到實際工作中。
【主辦單位】正保會計網校 正保會計網校蘇州服務中心
【培訓時間】2024年6月18-19日(周二-周三)
【培訓地點】蘇州(詳情請咨詢課程顧問)
【溫馨提示】索要課程大綱及詳細安排請與正保會計網校·稅務網校蘇州服務中心聯系
【聯系電話】0512-81887380
【相關費用】非會員2980元/人(含午餐、資料、培訓費)
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