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老師,匯算時職工薪酬調增了賬上需要調整處理嗎?招待費調增后賬上需要調整處理嗎?虛擬暫估的調增是不是直接做一張沖應付-暫估的分錄就可以
冉老師
??|
提問時間:05/22 10:00
#稅務#
你好,同學, 如果是多計提,多暫估的,本期直接沖回的
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公司間借款利率定多少合適?定1%的話稅務上是否有風險
樸老師
??|
提問時間:06/04 10:38
#稅務#
一、借款利率的確定方法 1.市場定價法:根據市場供求關系和風險評估結果確定借款利率。這種方法確保了借款利率與市場相適應,反映了當前經濟環境和市場狀況。 2.風險定價法:考慮借款人的信用狀況和借款項目的風險程度。如果借款人信用良好且項目風險較低,則利率可能相對較低;反之,則可能較高。 3.政策定價法:根據政府相關政策確定借款利率。政府可以通過相關政策來調整和指導借款利率的確定。 二、關于借款利率定為1%的情況 1.市場與風險考量:若借款利率定為1%,首先需要考慮該利率與市場利率相比是否處于合理水平。如果明顯低于市場平均水平,可能會引發稅務部門的關注,因為過低的利率可能被視為不具有合理的商業目的,存在避稅嫌疑。 2.稅務風險:增值稅及附加稅費:根據稅法規定,企業間的利息收入需要繳納增值稅及附加稅費。如果借款利率過低,可能導致增值稅應稅收入減少,從而引發稅務風險。關聯交易和公允交易:稅務部門通常會對關聯方之間的交易進行重點關注。如果借款利率過低,且沒有合理的商業目的,可能被視為關聯交易中的價格明顯偏低,從而引發稅務調整風險。利息支出扣除:對于支付利息的企業來說,雖然較低的利率可以降低其利息支出成本,但如果利率過低且被稅務部門認定為不合理,則可能面臨利息支出無法在企業所得稅前全額扣除的風險。 三、總結與建議 1.借款利率的確定應綜合考慮市場、風險和政策等多方面因素,確保利率水平合理且符合商業邏輯。 2.若借款利率明顯低于市場平均水平,建議企業與稅務部門進行溝通,提供合理的解釋和依據,以避免潛在的稅務風險。 3.在實際操作中,企業應關注借款利率的合理性、關聯交易的公允性以及稅務申報的準確性等方面的問題,確保合規經營并降低稅務風險。
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社保里面的年度繳費工資申報怎么作廢,員工已經離職了,下載申報成功了,怎么作廢?
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/01 12:39
#稅務#
您好, 不用作廢,直接在社保官網減員就可以了
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電子稅務局上增值稅的稅種認定只有一個6%,但是公司開票很多都是13%的,這需要另外去認定增值稅稅種嗎
小鎖老師
??|
提問時間:05/27 11:36
#稅務#
您好,這個的話是需要的,要
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老師,請問職工薪酬調增表怎么填?賬載金額 實際發生額稅收金額怎么填?我只知道去年預估了40多萬工資,到現在還有22萬沒有沖銷完
郭老師
??|
提問時間:05/28 10:15
#稅務#
賬載金額是你賬上計提的,看應付職工薪酬貸方發生額合計。 實際金額是實際支付出去的,看應付職工薪數借方發生額合計 稅收金額。如果沒有扣除比例的,和實際金額一樣。
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老師,請問融資性售后回租一次性支付的手續費用,會產生稅會差異嗎?需要做納稅調整嗎?
羅雯老師
??|
提問時間:04/20 16:18
#稅務#
您好,正在解答請稍等。
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母子公司頻繁交易會有什么風險,我們子公司的業務,老板非要母公司和甲方簽,然后母公司再和子公司簽,這樣做合理嗎?稅務上有什么風險
廖君老師
??|
提問時間:06/10 23:08
#稅務#
您好,不合理,老板是想把母公司的收入做大, 價格要公允,母子公司在不同稅務局管轄的話,要在2公司之間分配利潤,不能干沒有利潤的事,稅務會認為沒有合理性
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老師你好,初創公司有進項稅(與主營無關),無銷項稅。電子稅務局,進項稅填報,數據準備區導入數據,數據直接導入了其他欄-本期認證相符的增值稅專用發票,是什么原因?為啥沒有導入待抵扣進項稅額-本期認證相符且本期未申報抵扣這欄呢?
廖君老師
??|
提問時間:06/09 19:38
#稅務#
您好,您的表是對的哦 第26欄“本期認證相符且本期未申報抵扣”:反映本期認證相符,但按稅法規定暫不予抵扣及不允許抵扣,而未申報抵扣的增值稅專用發票情況。 輔導期納稅人填寫本期認證相符但未收到稽核比對結果的增值稅專用發票情況。
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你好老師,個稅附加扣除子女教育的資料一定要上傳嗎?不上傳能抵扣嗎?還有60以上老人還在工作工資超5000了,專項附加扣除怎么填寫?贍養老人那個填寫自己不成?
微微老師
??|
提問時間:05/31 09:28
#稅務#
您好,是的,需要上傳的呢。專項扣除還是可以寫贍養老人的。
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新公司法規定在什么時候完成實繳
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/25 13:15
#稅務#
您好, 2024年7月1日后注冊的按五年,前面的按8年
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老師,為什么資產表跟利潤表的邏輯關系差的就是這個月的營業外收入?上個月稅局有個稅退還給某員工5431.29,當時我分錄是借:銀行 貸:營業外收入,這個月把錢轉給某員工我分錄是借:借:營業外收入 貸:銀行,為什么兩表的差異正好是5431.29
meizi老師
??|
提問時間:05/22 09:50
#稅務#
你好;你這個營業外收入是不是沒有結轉損益; 去看看 明細賬營業外收入結轉損益沒有
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員工離職了,忘記做減員,可以到社保局申請修改當月申報表嗎?
郭老師
??|
提問時間:06/09 18:18
#稅務#
可以申請退 你可以問下你社保局 大部分都給退
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找會計學堂答疑郭老師
郭老師
??|
提問時間:05/25 15:44
#稅務#
在的,具體的什么問題?
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老師,您好!稅務問題請幫忙解答,謝謝
廖君老師
??|
提問時間:04/19 21:31
#稅務#
您好,計提到合伙人就可以,賣給合伙人以后所有權不歸公司了,但有一點要注意,賣給合伙人的價格與市場價格不能相差太大,差異太大,稅務可以調整讓公司補稅的
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老師,請教一個關于年度賬錯誤的問題,去年的一個代墊費用我們做到了銷售費用,導致去年企業利潤負太多,我現在要把這個代墊的做成往來,做其他應收,把利潤調上來,我應該怎么調賬本,調完賬我再去改申報表是吧?
廖君老師
??|
提問時間:05/25 09:28
#稅務#
您好,把那個錯的分錄紅沖,再做正確的分錄,損益科目用以前年度損益調整(沒有這個科目直接用 利潤分配-未分配利潤)代替,同時更正申報2023年的年報和所得稅匯繳申報表。也就是申報數據用調整后的。
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全年計提的工資比實際發放的工資少,做所得稅匯算時,應調減。實際操作中,這種情況有可能嗎?
家權老師
??|
提問時間:05/11 11:33
#稅務#
意思是有部分工資沒發?
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工商年報聯絡員信息不對 登陸不上 要重新備案需要帶什么啊
郭老師
??|
提問時間:04/17 15:47
#稅務#
你好,他不是有一個變更聯絡員嗎?在這里面可以修改的。
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一般人,購買的保本理財產品,贖回收益繳納增值稅是吧?申報如何申報,沒有開具發票 。賬務處理計入投資收益
郭老師
??|
提問時間:06/03 10:18
#稅務#
對的是的,6% 一般計稅未開具發票一欄里面填寫,然后附表3第三行第一列加稅合計。
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企業的銷售費用廣告費和業務宣傳費稅前扣除標準是什么?
廖君老師
??|
提問時間:06/10 18:11
#稅務#
您好,15%,下面是總結 廣告費和業務宣傳費稅前扣除標準:當年銷售(營業)收入(這是稅法上的收入:會計收入+視同銷售收入如捐贈)的15%扣除,超過部分向以后結轉(但是化妝品制造或銷售、醫藥制造和飲料制造(不含酒類制造)企業發生的廣告費和業務宣傳費支出的稅前扣除比例30%。超過部分,準予在以后納稅年度結轉扣除。)
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公司給員工購買的商業保險可以稅前扣除嗎?
家權老師
??|
提問時間:05/27 10:43
#稅務#
特殊崗位危險職業的可以,其他保險不行
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500萬以下固定資產一次性扣除是扣除原值還是()原值-殘值)?
家權老師
??|
提問時間:05/24 14:56
#稅務#
500萬以下固定資產一次性扣除是扣除原值
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若公司5月份成立,有盈利,企業所得稅是七月十五號報還是八月十五號
郭老師
??|
提問時間:06/08 22:42
#稅務#
七月份申報 申報第二季度的
?閱讀? 10902
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個體戶餐飲行業怎么納稅?一個月大概60萬的收入
郭老師
??|
提問時間:05/27 19:04
#稅務#
你好,是小規模嗎?如果是的話,季度30萬普通發票可以免增值稅。你這個超過了,需要全額繳納,按照不含稅的金額乘以1% 附加稅等于繳納的增值稅乘以6%。 你看下生產經營所得是什么征稅方式?
?閱讀? 10901
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母公司將自己的廠房免費給自己的全資子公司使用,需要交哪些稅?子公司免費使用母公司的場地,需要提租金費用嗎?
暖暖老師
??|
提問時間:05/27 14:25
#稅務#
你好,繳納房產稅和印花稅
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請問一般納稅人建筑公司土方勞務增值稅稅率是多少?開票代碼是什么?
家權老師
??|
提問時間:05/25 17:15
#稅務#
就是開其他建筑服務的稅目
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老師這個計算資源稅的時候為什么600要乘以2呢
wu老師
??|
提問時間:06/30 22:23
#稅務#
你好,天然氣每立方米2元。600立方米,所以600*2
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核銷加貿數據下載不下來,全額調整發現分配率與系統對不上這種情況怎么處理
小菲老師
??|
提問時間:04/17 13:53
#稅務#
同學,你好 你下載后要讀入數據到退稅平臺,讀入后再進行數據處理,才會有信息的.
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請問報表重分類和不重分類有什么區別?
郭老師
??|
提問時間:05/31 15:09
#稅務#
分類了之后,你的報表不會出現往來科目負數,如果沒有重分類的話,很有可能你的往來科目有負數余額的情況。重分類之后的資產負債都是準確的,沒有重分類,這個很有可能不準確。
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電子專用發票開錯了需要紅沖,對方不同意紅沖怎么辦?
文文老師
??|
提問時間:05/29 14:47
#稅務#
如果對方不同意紅沖,可以嘗試與對方進行溝通,說明紅沖的必要性和重要性,以及如果不進行紅沖可能帶來的后果。如果溝通無效,可以尋求稅務部門的幫助,由稅務部門介入協調解決。
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活動板房出租給別人,同時提供安裝,這個屬于混合還是聯兼營?可以分別核算嗎?稅率是多少?
小菲老師
??|
提問時間:05/27 11:17
#稅務#
同學,你好 兼營行為,分別核算
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