問題已解決
老師,請教一個關于年度賬錯誤的問題,去年的一個代墊費用我們做到了銷售費用,導致去年企業利潤負太多,我現在要把這個代墊的做成往來,做其他應收,把利潤調上來,我應該怎么調賬本,調完賬我再去改申報表是吧?



您好,把那個錯的分錄紅沖,再做正確的分錄,損益科目用以前年度損益調整(沒有這個科目直接用 利潤分配-未分配利潤)代替,同時更正申報2023年的年報和所得稅匯繳申報表。也就是申報數據用調整后的。
2024 05/25 09:29

84785007 

2024 05/25 09:34
我更早的分錄做到哪個月去?想要什么原始憑證嗎?

84785007 

2024 05/25 09:35
更正的,需要什么原始憑證嗎

廖君老師 

2024 05/25 09:40
您好,更正的附件就是您查清的明細賬附在后面,摘要里寫調整哪月哪一個憑證,
要附件的,要證明我們調整是有依據,不是亂調的

84785007 

2024 05/25 09:46
好的,我是不是應該去去年的12月更正錯賬,才能影響去年的報表,對嗎

廖君老師 

2024 05/25 09:49
您好,不用的,在24年賬套里更正也可以,只要把損益科目改為未分配利潤,不影響24年利潤表就行

84785007 

2024 05/25 09:51
問題是我要改23的企業年度報表?

84785007 

2024 05/25 09:51
我現在申報的23年企業利潤負太大了,我要調高一些,調完賬以后調申報表

廖君老師 

2024 05/25 09:53
您好,我知道要更正23的企業年度報表,24年賬套的里未分配利潤就是影響23年利潤表的項目,
要么您反結賬到2023年12月 ,這個不是太辛苦了么,有4個月呢

84785007 

2024 05/25 09:57
好的,我現在懂了

廖君老師 

2024 05/25 09:58
?親愛的朋友,您太客氣了,祝您每天開心!
