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老師,您好,殘疾人保障金減免政策不能在申報時看到嗎
東老師
??|
提問時間:12/12 14:47
#建筑#
您好,您這個是什么意思?
?閱讀? 414
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公司員工買的煙用的餐飲的手撕票,這個不可以吧,不可以的話那就沒票了,沒錢該咋辦,要提供什么憑證
樸老師
??|
提問時間:12/12 14:46
#建筑#
首先,公司員工購買的煙并不屬于餐飲類消費,因此使用餐飲手撕票是不合適的。如果使用錯誤的票據進行報銷,會導致企業的財務管理出現問題,甚至可能面臨法律風險。 如果員工確實需要購買煙,建議采取以下措施: 1.由員工自行承擔煙的費用,不向企業報銷。 2.如果員工認為購買煙是因公需要,可以向企業提出申請,說明購買原因和預算,經過批準后再進行購買。此時,員工需要提供正規的購買憑證,如發票等,以便企業進行報銷。 至于沒錢的情況,企業可以考慮以下幾種解決方案: 1.向銀行申請貸款或信用卡分期付款等方式籌集資金。 2.與供應商協商是否可以延遲付款或分期付款。 3.考慮減少其他方面的開支,以騰出資金進行必要的支出。 無論采取哪種解決方案,企業都需要謹慎考慮風險和成本,并確保符合相關法律法規的規定
?閱讀? 682
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建筑行業的項目成本核算,項目上的油費,餐費這些是不是可以歸結到工程施工,間接費用里,最終歸結為項目成本?
樸老師
??|
提問時間:12/12 14:46
#建筑#
是的,建筑行業的項目成本核算中,項目上的油費和餐費可以歸結到工程施工和間接費用里,最終歸結為項目成本。 項目成本包括直接費用和間接費用。直接費用包括人工費、材料費、機械使用費和其他直接費用。間接費用包括企業管理費、勞動保險費、排污費等。這些費用是為了成功完成項目而產生的,因此應該被歸入項目成本。
?閱讀? 1287
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請問我們是咨詢公司 開6個點發票 但是最近承接了一個工程施工 是不是要開9個點 不能開6的稅率
一鳴老師
??|
提問時間:12/12 14:45
#建筑#
是的,一般納稅人開建筑是9%。
?閱讀? 512
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老師員工解除勞動合同賠償金需要申報個稅嗎
新新老師
??|
提問時間:12/12 14:28
#建筑#
你好 要報個稅的要報
?閱讀? 468
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老師,你好!建筑工程發票內容摘要可以一一列出項目名稱嗎?就類似于銷售材料清單
沐檸老師
??|
提問時間:12/12 14:23
#建筑#
同學你好,!可以分別列出項目名稱
?閱讀? 385
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老師,我想問下,我們公司購了一套房產,我們要求開專票,但對方說不能開票,只給開了9%的普票,他們為什么不給開專票呢
一鳴老師
??|
提問時間:12/12 14:20
#建筑#
簡直就是瞎說,普票和專票都是可以開的,都是一樣的稅率
?閱讀? 534
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老師?我想問下異地有新項目要申報個稅,先要項目經理去當地稅務局上個稅稅種嗎
新新老師
??|
提問時間:12/12 14:16
#建筑#
你好 主要看稅務那邊的要求
?閱讀? 483
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請問我們可以開9%建筑工程施工發票嗎
東老師
??|
提問時間:12/12 13:54
#建筑#
你好,這個可以開工程施工的發票
?閱讀? 504
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老師,你好!我們是建筑行業,上個月我開了建筑勞務3個點的發票給對方,這個月錢進來了,收到的是扣除質保金的,我們會計讓我把3個點的增值稅扣除以外其余做好工資單。那我憑證怎么做呢,工資也沒完全發完,質保金錢沒進來?
樸老師
??|
提問時間:12/12 13:20
#建筑#
1.收入確認:當上個月開出的建筑勞務發票的款項在本月收到時,你應該確認收入。假設發票金額為X元,則收入確認的會計分錄為:借:銀行存款(實際收到的款項)貸:主營業務收入(發票金額X)應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)(發票金額X*3%) 2.質保金扣除:如果對方扣除的是質保金,你可以將其作為應收賬款的一部分進行會計處理。假設扣除的質保金金額為Y元,則會計分錄為:借:應收賬款——質保金 Y貸:主營業務收入 Y 3.工資單處理:對于收到的款項扣除質保金后的部分,你需要制作工資單并進行工資費用的分配。假設扣除質保金后的金額為Z元,已發放的工資為P元,未發放的工資為R元,則會計分錄為:借:應付職工薪酬——工資 R貸:銀行存款 P其他應付款——質保金 Z 4.質保金回收:當質保金在未來某一時點被退回時,你需要進行相應的會計處理。假設未來某一時點收到的質保金退款金額為B元,則會計分錄為:借:銀行存款 B貸:應收賬款——質保金 B
?閱讀? 361
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有個問題咨詢一下哦,工程合同中,注明的工程名稱***項目(施工“評定分離”),如果開具稅票的話,備注欄備注這個工程名稱需要也把這個(施工“評定分離”)這幾個字還要括號、一起加進去么?
楊會計
??|
提問時間:12/12 13:14
#建筑#
你好!備注欄備注到項目就好,具體問一下,客戶的需求,要不要加上。
?閱讀? 384
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老師,您好,這個非正常辭職員工,我怎么報送總顯示這樣,檢測不到,我選了
李鑫老師
??|
提問時間:12/12 13:05
#建筑#
同學 這種情況需要你要先提交報送
?閱讀? 483
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老師好,汽油開的普票,咋稅率是13%呢?
東老師
??|
提問時間:12/12 11:30
#建筑#
一般納稅人的話就是13%的稅率
?閱讀? 679
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建筑工地勞務工資發票70萬要交多少稅
玲老師
??|
提問時間:12/12 11:21
#建筑#
你好,勞務報酬是70萬×80%,再乘以40%-7000。
?閱讀? 1336
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老師好,想請教下砂石代加工及轉運這類賬務一般如何處理(不能詳細核算出各類成本,全部混在一起),是直接走主營業務成本還是通過生產成本核算。個人覺得正常的應該是走委托加工及發出商品,運費又單獨劃,但是不能把所有區分開這種賬務怎么處理更合理一些[合十][合十][合十]
樸老師
??|
提問時間:12/12 10:58
#建筑#
1.設立原材料賬戶:為了核算砂石代加工及轉運業務中使用的原材料,可以設立原材料賬戶。根據原材料的種類或名稱設置明細賬,以便核算各類原材料的收入、發出和結存情況。 2.確認加工費收入:當委托方將砂石材料交付給加工方進行代加工時,加工方應確認加工費收入。借記“銀行存款”或“應收賬款”科目,貸記“主營業務收入”科目。 3.結轉加工成本:加工方在加工過程中發生的各項成本,包括原材料成本、加工成本等,應當及時結轉。借記“主營業務成本”科目,貸記“原材料”科目。 4.確認運輸收入:如果加工方提供運輸服務,應當確認運輸收入。借記“銀行存款”或“應收賬款”科目,貸記“主營業務收入”科目。 5.結轉運輸成本:加工方在提供運輸服務過程中發生的各項成本,應當及時結轉。借記“主營業務成本”科目,貸記“運輸費用”、“應付工資”等科目。 對于不能詳細核算出各類成本的情況,可以將所有成本混在一起進行核算。但是,建議盡可能將各項成本進行合理的分類和歸集,以便更好地掌握成本結構和進行成本控制。 關于運費單獨核算的問題,如果加工方和委托方之間有獨立的運費協議,或者加工方提供獨立的運輸服務,可以將運費單獨核算。但是,如果運費是加工服務的一部分,沒有單獨的運費協議或發票,可以將運費計入加工成本中進行核算。 總之,對于砂石代加工及轉運業務的賬務處理,可以根據具體情況進行合理的分類、歸集和處理。如果不能將所有成本區分開,可以將所有成本混在一起進行核算;如果運費是加工服務的一部分,可以將運費計入加工成本中進行核算。
?閱讀? 599
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我們有個項目,和勞務公司簽訂了勞務合同,一部分由我們專戶代發,一部分由勞務公司代發,但是要求勞務公司專戶代發和他們自己代發都開具了勞務發票,那么這怎么做賬,分錄怎么寫
小燕老師
??|
提問時間:12/12 10:51
#建筑#
收到勞務費發票 借,管理費用勞務費 貸,銀行存款
?閱讀? 565
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我們勞務公司發票已經開出去了,但是甲方一直沒有給民工撥款(撥款方式是甲方代發直接打到民工卡上的)導致我們賬戶應付職工薪酬賬一直掛著,老板想我們先墊付民工工資 先把帳沖平,請問這個分錄應該怎么做?甲方實際給民工撥款的時候這個分錄又改怎么做?
玲老師
??|
提問時間:12/12 10:48
#建筑#
那老板先墊付工資了,甲方還把工資發到農民工的工資卡上,那不是發重了嗎? 你需要把發重的那一份收回來。
?閱讀? 1294
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老師你好 本公司是承包方,發包方工程計價255067.55元(稅7429.15元),扣質保金7652.03。已開票,發包方未付款。分錄怎么做
逝水流痕老師
??|
提問時間:12/12 10:45
#建筑#
借:應收賬款 255067.55 貸:主營業務收入差額 應交稅費-應交增值稅-銷項7429.15
?閱讀? 501
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老師,銷售牧草打包膜是免稅的嗎?我們收到一張發票,它寫的免稅。
小葉老師
??|
提問時間:12/12 10:39
#建筑#
你好,農膜生產銷售可以免
?閱讀? 451
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建筑單位,業主給我們項目的月度先進獎勵,如果作營業外收入可否,一要開什么票?有那些稅需要繳納?
小葉老師
??|
提問時間:12/12 10:36
#建筑#
你好,這塊要并入工程的收入里開,屬于價外費用
?閱讀? 582
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老師,這張二手車銷售發票會計分錄如何做
新新老師
??|
提問時間:12/12 10:35
#建筑#
你好,需要補充一下業務情況,咱們是哪一方?
?閱讀? 385
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建筑行業,租了挖機,開票編碼是在哪個下面?經營租賃還是建筑服務?謝謝
一鳴老師
??|
提問時間:12/12 10:29
#建筑#
你好,如果對方是帶人做的挖機就開建筑服務,不帶人的就開進租賃。
?閱讀? 563
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老師,我們河北建筑公司承包了外省的施工項目,已經異地預繳了合同總額的稅款并注銷了外管證,但是部分工程款需要跨年后才開票支付,這樣操作對我們稅務處理會有什么影響嗎?明年甲方要求開票可以直接開具嗎?
新新老師
??|
提問時間:12/12 10:27
#建筑#
你好 在全預交完稅款再注銷外經證
?閱讀? 484
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老師 我們12月和1月份,為了收錢,必須得給總包方提前開票,實際上工程進度沒達到那么多,這種情況會導致我們的增值稅提前交,整個工程下來,不會多交吧
新新老師
??|
提問時間:12/12 10:12
#建筑#
是的,你開票了就增值稅提前交,然后后面確認收入時就不用重復交稅了。
?閱讀? 392
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請問無票收入銷項稅月底結平的會計分錄怎么做
郭老師
??|
提問時間:12/12 10:04
#建筑#
借應交稅費、應交增值稅銷項,貸應交稅、非應交增值稅轉出未交增值稅。
?閱讀? 517
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老師好,項目公告費計入什么科目啊
艷子老師
??|
提問時間:12/12 10:03
#建筑#
您好, 這個直接計入管理費用就可以了
?閱讀? 488
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小規模納稅人放棄了1%的稅點開了3% 因為是異地項目 所以開了外經證 要預繳的時候出現了稅率只能選擇1%。 那是不是1%異地預繳 2%直接在公司所在機構繳納
岳老師
??|
提問時間:12/12 09:56
#建筑#
不是的,這是系統設置問題,你找稅務機關解決一下。
?閱讀? 633
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辦了外經證預交的增值稅,是要等項目完結了,再退還給公司的嗎?
新新老師
??|
提問時間:12/12 09:53
#建筑#
好,沒有還給公司的,就是在異地預繳的時候回到企業所在地,申報時候可以抵扣。
?閱讀? 431
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老師 施工合同 甲方蓋章是 XXX三局項目部 可以嗎?項目部的章有效嗎
岳老師
??|
提問時間:12/12 09:52
#建筑#
最好不要讓他用項目部蓋章。
?閱讀? 549
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老師,我們是建筑業。別人借我們資質做工程。我們開給業主的發票是建筑服務,借資質單位給我們也開一張票建筑服務,且都是相同工程名稱。這樣可以嗎?有稅務風險嗎?
鄒剛得老師
??|
提問時間:12/12 09:39
#建筑#
你好,嚴格來說是不可以的。 有稅務風險的(會涉及虛開發票)
?閱讀? 1455
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