問題已解決
老師你好 本公司是承包方,發包方工程計價255067.55元(稅7429.15元),扣質保金7652.03。已開票,發包方未付款。分錄怎么做



借:應收賬款 255067.55
貸:主營業務收入差額
應交稅費-應交增值稅-銷項7429.15
2023 12/12 10:49

王小龍老師 

2023 12/12 10:49
質保金在還沒有收到的時候,就一直在應收賬款里掛著

84784965 

2023 12/12 11:05
質保金 不進其他應收款嗎

王小龍老師 

2023 12/12 11:07
同學您好,您是開過票了,沒有收到錢,所以就在應收上掛著,一般不轉其他應收款了

84784965 

2023 12/12 11:16
如果只計價,未開票,怎么做分錄

王小龍老師 

2023 12/12 11:17
同學您好,不開發票,也是這樣的分錄,

84784965 

2023 12/12 11:20
那要怎么查質保金

84784965 

2023 12/12 11:22
只計價,未開票還要交稅?

84784965 

2023 12/12 11:25
我理解的是,借:應收賬款,借:其他應收-質保金,貸:工程結算

王小龍老師 

2023 12/12 11:28
同學您好,您可以這樣寫分錄,放在其他應收-質保金里也行,放在應收賬款-某客戶里也行,根據您企業的核算習慣來就行了。
理論上不管您開不開票,都是需要確認收入,計提稅金的
