問題已解決
老師,你好!我們是建筑行業,上個月我開了建筑勞務3個點的發票給對方,這個月錢進來了,收到的是扣除質保金的,我們會計讓我把3個點的增值稅扣除以外其余做好工資單。那我憑證怎么做呢,工資也沒完全發完,質保金錢沒進來?



1.收入確認:當上個月開出的建筑勞務發票的款項在本月收到時,你應該確認收入。假設發票金額為X元,則收入確認的會計分錄為:借:銀行存款(實際收到的款項)貸:主營業務收入(發票金額X)應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)(發票金額X*3%)
2.質保金扣除:如果對方扣除的是質保金,你可以將其作為應收賬款的一部分進行會計處理。假設扣除的質保金金額為Y元,則會計分錄為:借:應收賬款——質保金 Y貸:主營業務收入 Y
3.工資單處理:對于收到的款項扣除質保金后的部分,你需要制作工資單并進行工資費用的分配。假設扣除質保金后的金額為Z元,已發放的工資為P元,未發放的工資為R元,則會計分錄為:借:應付職工薪酬——工資 R貸:銀行存款 P其他應付款——質保金 Z
4.質保金回收:當質保金在未來某一時點被退回時,你需要進行相應的會計處理。假設未來某一時點收到的質保金退款金額為B元,則會計分錄為:借:銀行存款 B貸:應收賬款——質保金 B
2023 12/12 13:27

84784958 

2023 12/12 14:20
老師,上個月我先掛賬憑證為:借應收賬款88915 貸:主營業務收入86325.24
應交稅費 2589.76 上個月不知道要扣除質保金的。
這個月實際收款87136.7 ,但上個月工資單掛賬是86325.24 這筆憑證怎么做。借:銀行存款87136.7 貸:應收賬款87136.7,工資發放也不會了

樸老師 

2023 12/12 14:25
借: 主營業務收入 86325.24
借: 應交稅費 2589.76
貸: 應收賬款 88915
然后,這個月你實際收到了87136.7元,你應該做以下憑證:
借: 銀行存款 87136.7
貸: 應收賬款 87136.7
