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老師你好,我公司有一項國際貨運業(yè)務(wù),此項業(yè)務(wù)要支付給上游的運費成本是130萬,從下游收取的運費收入是80萬,同時我公司會按季度收到50萬的政府補(bǔ)貼,請問老師,1. 如果這50萬的補(bǔ)貼對象是我公司,此筆業(yè)務(wù)的會計分錄會涉及哪些,各應(yīng)該怎么做?2.如果50萬補(bǔ)貼的對象是下游客戶的,我公司代收代付,此項業(yè)務(wù)會涉及哪些分錄?各應(yīng)該這么做?
軟軟老師
??|
提問時間:06/03 15:15
#稅務(wù)師#
童鞋 你好 需要區(qū)分50萬是不是和收入掛鉤 如果是 那就按照收入準(zhǔn)則 確認(rèn)收入 借:銀行存款 50 貸:主要業(yè)務(wù)收入50 如果不是和收入掛鉤 那就判斷是屬于資產(chǎn)補(bǔ)助還是收益補(bǔ)助 如果是資產(chǎn)補(bǔ)助 那就確認(rèn)遞延收益 后期折舊時轉(zhuǎn)入其他收益 借:銀行存款 50 貸:遞延收益 50 如果是屬于收益補(bǔ)貼 需要確定是對未來還是過去 如果是未來 借:銀行存款 50 貸:遞延收益 50 如果對過去 借:銀行存款 50 貸:其他收益 50
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請問下圖中beigaoren拒絕falv援助,為什么有兩種處理方式:一種是可以自己行使bianhuquan,fayuan應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)許;第二種是需要查明原因,必須另行委托或者人民fayuan指定?涉及buhegui內(nèi)容,所以用了拼音。
法律老師
??|
提問時間:02/25 18:56
#稅務(wù)師#
這里是法條的硬性規(guī)定。也可以理解為給了被告人選擇的權(quán)利。
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老師您好:規(guī)模納稅人開專票和普票,普票減免稅額的這個分錄怎么寫
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/02 19:01
#稅務(wù)師#
您好, 轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入就可以了
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請問老師,股權(quán)轉(zhuǎn)讓不用繳納增值稅嗎?為啥
微微老師
??|
提問時間:06/04 09:34
#稅務(wù)師#
您好, 金融商品轉(zhuǎn)讓,按照賣出價扣除買入價后的余額為銷售額。 轉(zhuǎn)讓金融商品出現(xiàn)的正負(fù)差,按盈虧相抵后的余額為銷售額。若相抵后出現(xiàn)負(fù)差,可結(jié)轉(zhuǎn)下一納稅期與下期轉(zhuǎn)讓金融商品銷售額相抵,但年末時仍出現(xiàn)負(fù)差的,不得轉(zhuǎn)入下一個會計年度。 金融商品的買入價,可以選擇按照加權(quán)平均法或者移動加權(quán)平均法進(jìn)行核算,選擇后36個月內(nèi)不得變更。 金融商品轉(zhuǎn)讓,不得開具增值稅專用發(fā)票。 納稅人無償轉(zhuǎn)讓股票時,轉(zhuǎn)出方以該股票的買入價為賣出價,按照“金融商品轉(zhuǎn)讓”計算繳納增值稅;在轉(zhuǎn)入方將上述股票再轉(zhuǎn)讓時,以原轉(zhuǎn)出方的賣出價為買入價,按照“金融商品轉(zhuǎn)讓”計算繳納增值稅。
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某化妝品生產(chǎn)企業(yè)在“三八”婦女節(jié)向本廠女工發(fā) 放自產(chǎn)的高檔化妝品一批,企業(yè)財務(wù)人員咨詢會涉及到哪些稅收問題?
小鎖老師
??|
提問時間:06/03 13:45
#稅務(wù)師#
您好,是問稅款繳納多少對不
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自產(chǎn)貨物對外捐贈,會計沒有做賬。做匯算清繳時應(yīng)該怎么調(diào)賬。 未調(diào)賬前的會計利潤是:550萬。 捐贈自產(chǎn)貨物的成本80萬,公允價值(不含增)100萬,增值稅13萬。
冉老師
??|
提問時間:06/02 17:46
#稅務(wù)師#
你好,同學(xué) 納稅調(diào)增100 納稅調(diào)整80
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老師,這個票價為什么是96,看不懂
郭老師
??|
提問時間:05/27 09:12
#稅務(wù)師#
你好,你們這個是退票了 具體的可以問下銷售方
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境內(nèi)居民企業(yè)A國設(shè)立分公司,20年境內(nèi)應(yīng)納稅所得-14.29。境外分公司稅后所得10 已繳納A國所得稅4.29 。計算境外分公司抵免限額,這個不是(10+4.29)*0.25嗎?為什么答案是方面境內(nèi)外合計應(yīng)納稅所得額為零,所以抵免限額也是零? 謝謝
稅法老師
??|
提問時間:02/19 09:39
#稅務(wù)師#
是的,應(yīng)納稅所得額是負(fù)數(shù)時,抵免限額也是0,根據(jù)規(guī)定,企業(yè)當(dāng)期境內(nèi)境外應(yīng)納稅所得總額是零,其當(dāng)期境外所得稅的抵免限額也為零
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老師 第205題 答案在算的時候未減除非正常損耗,為什么不減呢
廖君老師
??|
提問時間:06/04 20:49
#稅務(wù)師#
您好,本題是材料,人工是制造業(yè)生產(chǎn)完工產(chǎn)品的成本,原材料的價值是到倉庫之前發(fā)生的支出
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老師:請問一下,公司買的集體的土地,然后土地證書已經(jīng)轉(zhuǎn)為公司,但目前來說,還沒有交房產(chǎn)稅?這個是要稅務(wù)局核定嗎?應(yīng)該我們有房產(chǎn)了,稅務(wù)局那邊會有相應(yīng)的登記信息吧?
小菲老師
??|
提問時間:05/26 17:21
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好 不需要核定 你要繳納房產(chǎn)稅的
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老師,請問下公司購買的小禮品送給下面的經(jīng)銷商,增值稅需要視同銷售嗎,還有個人所得稅需要代扣代繳嗎
郭老師
??|
提問時間:06/03 12:31
#稅務(wù)師#
對的,是的,經(jīng)銷商是企業(yè)的,不需要,如果是個人的需要,偶然所得20%。
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3月小規(guī)模納稅人13萬,其中5萬開了專票,應(yīng)交多少稅
東老師
??|
提問時間:06/03 10:28
#稅務(wù)師#
你好,這個開的專票是需要交稅的。
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加班時間,不滿半小時,不滿一小時,應(yīng)該怎么算?
鄒老師
??|
提問時間:04/21 11:13
#稅務(wù)師#
你好,具體是計算什么呢
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老師,匯算清繳A105000表第27行與取得收入無關(guān)的支出填的是什么數(shù)
東老師
??|
提問時間:05/22 16:17
#稅務(wù)師#
你好,這個填寫的就是不應(yīng)該公司承擔(dān)的費用。
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企業(yè)所得稅申報是在那塊申報表申報的?學(xué)習(xí)稅務(wù)師
文文老師
??|
提問時間:02/19 20:26
#稅務(wù)師#
你好,是問實操練習(xí)還是實際的申報模塊?
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老師,在考財務(wù)與會計,計算量比較大,有什么技巧嗎?
東老師
??|
提問時間:06/03 07:45
#稅務(wù)師#
您好,考試從來沒有什么技巧,只有一條路那就是吃透知識點才行
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第3題 甲公司于 2×22年 2月 20日購買乙公司股票 150萬股,成交價格每股 10元,將其指定為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產(chǎn);購買該股票另支付手續(xù)費等 22.5萬元。6月 30日該股票市價為每股 8元。由于特殊原因,甲公司在當(dāng)年 9月 30日以每股 7元的價格將股票全部售出,則處置該金融資產(chǎn)對所有者權(quán)益的影響金額是( )萬元。 A.-266.25 B.52.5 C.-472.5 D.-150 D 處置該金融資產(chǎn)對所有者權(quán)益的影響金額=7×150-8×150=-150(萬元)。 這題不是當(dāng)年買賣嘛?為什么不是150萬*10+22.5-150萬*7=-472.50元呢?
小默老師
??|
提問時間:09/27 12:10
#稅務(wù)師#
你好同學(xué),支付手續(xù)費計入了初始成本,題目問的是 處置該金融資產(chǎn)對所有者權(quán)益的影響金額,所以應(yīng)該按照出售價格減去賬面價值
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老師,B選項,兼職律師取得的律師事務(wù)所的工資 ,不應(yīng)該是“勞務(wù)報酬所得”嗎?
樸老師
??|
提問時間:07/19 12:32
#稅務(wù)師#
兼職律師從律師事務(wù)所取得的工資,是說兼職律師與律師事務(wù)所存在雇傭關(guān)系喲,任職受雇,取得的是按“工資薪金所得”計稅喲如果是兼職律師自己直接收取客戶的律師服務(wù)費,是獨立的個體,不存在任職受雇關(guān)系,那就是“勞務(wù)報酬所得”計稅的
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可以幫忙解答一下嗎老師
沈潔老師
??|
提問時間:06/03 15:45
#稅務(wù)師#
你好,可以參考以下案例(消費稅) 某日用化妝品廠將生產(chǎn)的化妝品、護(hù)膚護(hù)發(fā)品、小工藝品等組成成套消費品銷售。每套消費品由下列產(chǎn)品組成:化妝品包括一瓶香水30元、一瓶指甲油10元、一支口紅15元;護(hù)膚護(hù)發(fā)品包括兩瓶浴液25元、一瓶摩絲8元、一塊香皂2元;化妝工具及小工藝品10元、塑料包裝盒5元。化妝品消費稅稅率為30%,護(hù)膚護(hù)發(fā)品消費稅稅率為17%,上述價格均不含稅。如何籌? 解析: 變“先包裝后銷售”為“先銷售后包裝”按照習(xí)慣做法,將產(chǎn)品包裝后再銷售給商家。 應(yīng)納消費稅=(30+10+15+25+8+2+10+5)x30%=31.5(萬元)。 若改變做法,將上述產(chǎn)品先分別銷售給商家,再由商家包裝后對外銷售(實際操作中,只是換了個包裝地點,并將產(chǎn)品分別開具發(fā)票,賬務(wù)上分別核算銷售收入即可)。 應(yīng)納消費稅=(30+10+15)x30%+(25+8+2)x17%=16.5+5.95=22.45(元) 結(jié)果:每套化妝品節(jié)稅額為:31.5-22.45=9.05(元)
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廖君老師您幫我看下這個題,我理解的分錄是這樣寫的,稅法和會計是不是都認(rèn)可的這個分錄,然后國債利息在分錄沒有體現(xiàn)為什么要調(diào)減500*0.06
盛宇老師
??|
提問時間:06/04 10:11
#稅務(wù)師#
您好,麻煩您把題目發(fā)給我,謝謝。
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可以幫忙解答一下這個事務(wù)分析題嘛老師
暖暖老師
??|
提問時間:06/03 15:37
#稅務(wù)師#
借固定資產(chǎn)502000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅65180 貸銀行存款567180
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幫忙解答一下下面的實物分析題謝謝老師
暖暖老師
??|
提問時間:06/03 15:34
#稅務(wù)師#
進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出是300000*13%*80000/420000=7428.57 借待處理財產(chǎn)損益87428.57 貸庫存商品80000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出7428.57
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權(quán)益法轉(zhuǎn)成本法,新股權(quán)入賬價值=原來的賬面價值+新公允價值=600+350+700=1650;為什么固定資產(chǎn)要用賬面價值?長投的入賬價值是1400
注會會計老師
??|
提問時間:02/22 10:26
#稅務(wù)師#
您的理解有誤。因為這個是同控,所以長投是按照享有凈資產(chǎn)份額確認(rèn)的。
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污染當(dāng)量數(shù)是什么意思
艷子老師
??|
提問時間:05/01 16:19
#稅務(wù)師#
污染當(dāng)量值是收集企業(yè)排污費的參考數(shù)據(jù),某污染物的污染當(dāng)量數(shù)=該污染物的排放量(千克)/該污染物的污染當(dāng)量值(千克)。
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請問老師1000×50%×70%是什么意思
小愛老師
??|
提問時間:06/03 17:13
#稅務(wù)師#
您好,50%是持股比例、70%是扣除比例。 符合條件的投資人采取股權(quán)投資方式直接投資于種子期、初創(chuàng)期企業(yè)(以下簡稱初創(chuàng)科技型企業(yè))滿 2 年(24 個月)的,可以按照投資額的 70% 在股權(quán)持有滿 2 年的當(dāng)年從其應(yīng)納 稅所得額中進(jìn)行抵扣。
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我們給客戶賣的產(chǎn)品11000元,后面會給客戶返個紅包500元。我們確認(rèn)銷售人員業(yè)績是以11000還是10500算
郭老師
??|
提問時間:02/16 15:35
#稅務(wù)師#
你好,你銷售給a公司,返給a公司是嗎?如果是的話,按照10500。
?閱讀? 13014
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老師你好,請問稅務(wù)師考試是幾年內(nèi)過五門?有什么好的考試方案搭配嗎?謝謝
小敏敏老師
??|
提問時間:06/04 20:47
#稅務(wù)師#
你好,同學(xué),5年內(nèi)過5門。稅一+稅二+涉稅實務(wù),財務(wù)與會計+法律
?閱讀? 13004
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老師 這個題出租時公允是1800萬元 為什么沒有計提200萬元的減值準(zhǔn)備呢?
王曉曉老師
??|
提問時間:06/04 17:23
#稅務(wù)師#
你好,這個時候只是個公允價值,沒有未來現(xiàn)金流量,不知道是不是減值
?閱讀? 12991
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問題:如果乙屬于無權(quán)占有,那是善意占有還是惡意占有?
王壹新老師
??|
提問時間:06/04 15:55
#稅務(wù)師#
同學(xué)您好,拾得遺失物屬于惡意占有哈
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老師您好,我想問一下,在涉稅服務(wù)實務(wù)中,在調(diào)賬過程中,發(fā)現(xiàn)企業(yè)有收入沒有計,在調(diào)完之后,需要把這部分收入算作廣宣費,業(yè)務(wù)招待費的基數(shù)嗎
張老師
??|
提問時間:06/26 15:21
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 要的。 如果發(fā)現(xiàn)企業(yè)有收入沒有計入,在調(diào)整賬目后,這部分收入應(yīng)該被算作廣宣費和業(yè)務(wù)招待費的基數(shù)。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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