問題已解決
老師你好,想問一下,建筑行業6月份開9%發票25萬,沒有認證進項,全額繳納稅款,7月發現開錯了,7月紅沖這張發票,開了3%稅率25萬的發票,現在報稅,讓繳納3%稅率的增值稅,之前紅沖的9%的稅額在增值稅表期末留低稅款上,怎么退出來這個稅款呢?還沒有更好的申報辦法呀



你好,一般納稅人他給你自動留底了,就沒法退稅了,只能以后慢慢的抵扣。
2024 08/08 10:48

84784995 

2024 08/08 10:53
關鍵以后公司不開9%稅率發票了,都是簡易計稅,小微企業

郭老師 

2024 08/08 10:53
可以的,可以抵扣呀。

郭老師 

2024 08/08 10:54
這相當于是你是預繳了增值稅,一般計稅和簡易計稅都可以用這個來抵扣。

84784995 

2024 08/08 11:11
關鍵這在在留低稅額里面,增值稅簡易計稅繳納的稅款怎么用這個留低稅額抵扣啊

郭老師 

2024 08/08 11:15
抵扣不了只能抵扣一般計稅

84784995 

2024 08/08 14:42
那這個稅款可以退嗎

郭老師 

2024 08/08 14:43
你好,他只要應補稅款不是一個負數就不能退。

84784995 

2024 08/08 14:56
那我一直簡易計稅,這個錢用不到咋辦啊

84784995 

2024 08/08 14:57
小微企業留低可以申請退稅嗎

郭老師 

2024 08/08 14:59
那你問你是稅務局能退回來吧,這個很少有退回的
