問題已解決
老師你好,我司是房開企業,代施工方墊付水電費,水務和電網來給我司抬頭的發票,現在我司給施工方開具了水電費的發票,要怎么做賬呢



您好!你這樣,只能做其他業務收入了
2022 04/24 17:00

84784979 

2022 04/24 17:04
借銀行存款 貸其他業務收入 應交稅-銷 這樣么 ?感覺有點不理解

宋生老師 

2022 04/24 17:05
你好!是的。相當于你買電賣電了

84784979 

2022 04/24 17:07
那如果我是已經在工程款里面扣除了呢這部分的代墊款

宋生老師 

2022 04/24 17:13
你好!其實這樣是不規范的。應該單獨開

84784979 

2022 04/24 17:21
我沒有理解,老師

宋生老師 

2022 04/24 17:23
您好! 我的意思是,就算你扣除了,也應該是先按購進,再按銷售來交稅

84784979 

2022 04/24 17:30
老師,更不理解了 我是在付工程款的時候從中扣除了代墊的金額 相當于沖減了一部分的開發成本 現在開票了 是不是就可以直接做 借應交稅費-銷項 貸開發成本 這樣

宋生老師 

2022 04/24 17:31
你好!你沖減這個成本本身是不對的。如果水電費發票開給了你,你就應該再開給施工隊作為應收款
然后施工隊,應該作為成本。
往來賬上可以沖減,但是該交的稅還是要交
