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老師,我想問下為什么第一問會調整應交所得稅,而第二問不需要調整應交所得稅呢?



親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下:
事項1,因為實際發生了支出240萬,這是已經支付的了,支出增加利潤減少,所以調減應交所得稅。
事項2,稅法不認可企業計提的存貨跌價準備,稅法跟會計口徑不一致,這產生的是暫時性差異,應調整遞延所得稅,不調整應交所得稅。
祝您學習愉快!
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08/02 14:36

老師,我想問下為什么第一問會調整應交所得稅,而第二問不需要調整應交所得稅呢?
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下:
事項1,因為實際發生了支出240萬,這是已經支付的了,支出增加利潤減少,所以調減應交所得稅。
事項2,稅法不認可企業計提的存貨跌價準備,稅法跟會計口徑不一致,這產生的是暫時性差異,應調整遞延所得稅,不調整應交所得稅。
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