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賬上已收到發票的庫存商品已經結轉完了,期末結轉了暫估的庫存商品,后續賬務如何處理



同學您好! 賬上已收到發票的庫存商品結轉完后,若期末進行了暫估庫存商品結轉,后續應關注實際發票的到達。一旦收到發票,應調整暫估金額,確保庫存商品金額準確。同時,需確保相關憑證完整,遵循會計準則進行賬務處理
2024 03/09 16:47

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2024 03/09 16:48
分錄怎么寫呢

易 老師 

2024 03/09 16:50
當收到實際發票后,需對暫估金額進行調整。會計分錄如下:首先,沖銷暫估入庫分錄,借:庫存商品(紅字),貸:應付賬款-暫估應付賬款(紅字);然后,按發票金額正式入賬,借:庫存商品,應交稅金-應交增值稅(進項稅額),貸:應付賬款-XX單位。
