問題已解決
老師我暫估的庫存商品,結轉了成本,收到的發票與暫估不一致怎么做賬務處理呢



你好
根據發票沖銷暫估
借:應付賬款-暫估 ,??貸:庫存商品
根據發票入賬
借:庫存商品?,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:應付賬款等科目
然后對之前結轉的成本金額,做相應的調整處理?
2022 01/12 13:45

84785031 

2022 01/12 13:46
調整時不知道怎么處理

鄒老師 

2022 01/12 13:47
你好,之前是少結轉了成本,還是多結轉了呢?

84785031 

2022 01/12 13:52
老師之前的結賬多了

鄒老師 

2022 01/12 13:53
你好,之前的結賬多了,那就沖銷多結轉的成本,分錄是
借:庫存商品 ??,貸:主營業務成本

84785031 

2022 01/12 14:54
謝謝老師

鄒老師 

2022 01/12 14:57
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以平價,謝謝。
