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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,去年12月的費(fèi)用,1月開(kāi)的,當(dāng)時(shí)付錢了做的是應(yīng)付,請(qǐng)問(wèn)怎么入賬?



銀行借應(yīng)付賬款貸銀行房款直接做在這個(gè)嗎?
2024 03/05 09:30

84785003 

2024 03/05 09:54
是的老師,去年付款時(shí)就做的這個(gè)

郭老師 

2024 03/05 09:55
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),貸應(yīng)付賬款,今年做這個(gè)匯算清繳,納稅調(diào)減。

84785003 

2024 03/05 09:55
包干費(fèi),都是下月再開(kāi)的

郭老師 

2024 03/05 09:57
你好,那他屬于哪一年的成本費(fèi)用?

84785003 

2024 03/05 09:58
老師,下年匯算清繳時(shí)還需要做別的嗎?

84785003 

2024 03/05 09:58
屬于23年的費(fèi)用

郭老師 

2024 03/05 09:58
匯算清繳納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫稅收金額,其他的不用填寫。

84785003 

2024 03/05 10:01
老師,上面您說(shuō)的是明年匯算時(shí)要填寫的是吧?

郭老師 

2024 03/05 10:02
你好,今年匯算清繳,今年做2023年的就得填寫。

84785003 

2024 03/05 10:07
今年匯算清繳應(yīng)該填寫的是調(diào)減?老師,像這種情況年底了應(yīng)該怎么做賬?

郭老師 

2024 03/05 10:08
對(duì)的,是的,我上面給你寫了,借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),貸應(yīng)付賬款。
