問題已解決
老師,1月份的費用發票,我給做去年12月份了做的其他應付款,,現在1月份怎么做賬?



你好
借:其他應付款
貸:管理費用/以前年度損益調整
2023 02/06 08:01

84784948 

2023 02/06 11:01
老師摘要怎么寫

王超老師 

2023 02/06 11:12
摘要你就寫因xx原因,調整xx憑證的

84784948 

2023 02/06 11:19
老師,這個以前年度損益調整,是不是月末需要轉到利潤分配未分配利潤

王超老師 

2023 02/06 11:21
這個沒有研究過的,你可以問一下其他老師的
