問題已解決
您好老師,建筑業我暫估 借:原材料 貸:應付賬款暫估 然后結轉材料。 可一直沒票來,然后老板讓人來了勞務票,我分錄可以做成 借:-勞務成本 貸:-應付賬款暫估 借:勞務成本 貸:應付賬款 這樣可以嗎?用勞務沖材料



你好!不可以。不能勞務沖材料。
2023 07/26 16:36

84784964 

2023 07/26 16:40
您好老師,那我這可以暫估勞務成本嗎?這我暫估的材料,來了很多的勞務發票,怎么做呢?

宋生老師 

2023 07/26 16:44
你好!你沖減暫估的材料就好

84784964 

2023 07/26 16:48
老師能不能把分錄打下呢

84784964 

2023 07/26 16:49
我來的勞務發票

宋生老師 

2023 07/26 16:52
你好!借:-勞務成本
貸:-應付賬款就可以了。你之前暫估的借:原材料
貸:應付賬款暫估,做紅字分錄沖減

84784964 

2023 07/26 17:01
這樣就導致我原材料負數,勞務成本負數

宋生老師 

2023 07/26 17:01
你好!你可以暫估材料。可以先不用沖減
