問題已解決
暫估 借:原材料~鈦鐵 (1噸)10000 貸:應付賬款~暫估10000 發票到了:借 :原材料~鈦鐵7692.3 應交稅金~進項1307.69 貸:應付賬款 9000 沖銷暫估:借:應付賬款~暫估10000 貸:原材料~鈦鐵10000 上月成本已經按10000(1噸)鈦鐵生成產成品入庫并銷售了,原材料全部消耗了,這月沖完暫估原材料和應付賬款有余額了怎么沖銷,成本怎么辦



你好,那你當月領用原材料和結轉成本怎么做的,都是按10000嗎。
2018 10/26 09:45

84785033 

2018 10/26 09:47
對啊,就是因為要賣貨啊沒有了,才暫估啊,自然就按10000做的成本

方老師 

2018 10/26 09:49
如果只是這樣,把多結轉的成本差額沖減就可以。借主營業務成本 負(10000-7692.3) 貸庫存商品或產成品 負(10000-7692.3)

84785033 

2018 10/26 09:59
那庫存數我沖回就沖零庫存嗎

方老師 

2018 10/26 10:02
嗯,這個只是產品成本價格的調整,不涉及庫存數量。
