問題已解決
暫估的時候憑證為:借,主營業務成本,_勞務費,貸,應付暫估款!次月沖暫估怎么沖?



你好,沖銷就是相反分錄了
借;應付賬款-暫估 貸;主營業務成本,_勞務費
2018 10/08 15:54

84785005 

2018 10/08 15:57
呃,不是用利潤分配未分配利潤過度科目沖嗎?什么時候用以前年度損益調整?

鄒老師 

2018 10/08 16:06
你好,不用
涉及到以前年度損益科目需要調賬,才用到以前年度損益調整科目的

84785005 

2018 10/08 16:07
好的,謝謝老師

鄒老師 

2018 10/08 16:10
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝
