問題已解決
老師您好,計提過工資,在結(jié)轉(zhuǎn)成本時不能再貸:應(yīng)付職工薪酬了吧



同學,你好
嗯嗯,是的
2023 07/14 14:16

84784947 

2023 07/14 14:18
謝謝老師,那在結(jié)轉(zhuǎn)成本時,還能貸什么

小菲老師 

2023 07/14 14:20
同學,你好
計提工資
借:管理費用-工資
貸:應(yīng)付職工薪酬
支付
借:應(yīng)付職工薪酬
貸:銀行存款

84784947 

2023 07/14 14:21
我們公司除了工資,沒有其他成本支出,請問在結(jié)轉(zhuǎn)成本時應(yīng)該怎么做

小菲老師 

2023 07/14 14:22
同學,你好
結(jié)轉(zhuǎn)成本
借:本年利潤
貸:管理費用-工資

84784947 

2023 07/14 14:48
老師您好,這個報表是哪里出錯了

小菲老師 

2023 07/14 14:49
同學,你好
存貨不能為負數(shù)

84784947 

2023 07/14 14:51
存貨是什么原因出現(xiàn)負數(shù)

小菲老師 

2023 07/14 14:52
同學,你好
你沒有庫存,就賣出去了

84784947 

2023 07/14 14:55
我做的是:借:庫存商品
貸:生產(chǎn)成本

小菲老師 

2023 07/14 14:55
同學,你好
什么意思??
這是你購買的時候分錄?

84784947 

2023 07/14 14:56
我們是有4萬元的廣告服務(wù)費收入,在結(jié)轉(zhuǎn)成本時,不知道怎么結(jié)轉(zhuǎn),就做了一筆入庫

小菲老師 

2023 07/14 14:57
同學,你好
你這個是虛做成本,不能這樣做
