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老師 我在2022有發生平銷返利的業務 但是我當時賬務分錄是 借 庫存商品 (負數) 應交稅費-進項稅額(負數) 貸方:預付賬款(負數) 現在我2023年才發現我之前的賬務是錯的 應該為 借:主營業務成本(負數) 應交稅費-進項稅額轉出 (負數) 貸 預付賬款(負數) 現在我在做2022年企業所得稅匯算是不是需要將之前做錯的去進行調增阿



你好;? ? ?你這個返利是貨返還是? 支付現金給你們; 是否會開票?
2023 05/25 16:58

老師 我在2022有發生平銷返利的業務 但是我當時賬務分錄是 借 庫存商品 (負數) 應交稅費-進項稅額(負數) 貸方:預付賬款(負數) 現在我2023年才發現我之前的賬務是錯的 應該為 借:主營業務成本(負數) 應交稅費-進項稅額轉出 (負數) 貸 預付賬款(負數) 現在我在做2022年企業所得稅匯算是不是需要將之前做錯的去進行調增阿
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