問題已解決
上月紅沖的電子銷項專票,本月在申報增值稅時怎么申報



同學您好,與藍字發票一起合并申報的
2022 10/07 12:38

84785007 

2022 10/07 12:49
問題是我上個月已經申報過了,因為我們是電子專用發票不能作廢只能紅沖,我申報增值稅把正數發票金額減去紅沖的金額申報,系統提示金額與開票系統銷項不符,這種情況我該怎么處理?

易 老師 

2022 10/07 13:27
同學您好,什么提示,有截圖嗎

84785007 

2022 10/07 13:30
稍等一下,老師還有個問題是不是我開了紅字信息表沒有開負數發票,所以開票系統顯示的金額是沒有紅沖之前的數據,所以我按照我紅沖后的金額填寫銷項稅申報就提示數據不相符呢

易 老師 

2022 10/07 13:31
同學您好, 是有可能這樣的

84785007 

2022 10/07 13:33
如果真是這種情況,我這個做9月的憑證就不能做紅沖的收入,按照9月實際銷項填寫只能到下個月才能紅沖收入,因為負數發票我剛才才開出來的

易 老師 

2022 10/07 17:06
是的沒錯, 是這樣的
