問題已解決
老師,在申報期中把上月的專票紅沖了,那申報上月的增值稅是按紅沖以后的金額,還是按紅沖前的金額申報了?



還是按紅沖前的金額申報了? 這個,開紅字是沖掉這個開紅字這個月銷項稅額
2020 05/06 18:52

84784993 

2020 05/06 18:54
意思是我這月紅沖上個月的專票也相當于減少這個月的銷項?

maize老師 

2020 05/06 18:54
是的,是的,是的,是的

84784993 

2020 05/06 18:56
好的,謝謝老師

maize老師 

2020 05/06 18:58
好的,我先回復別的學員了
