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上月開具的專票,本月紅沖了,且上月的增值稅還未申報,是不是申報上月增值稅時就不用算紅沖掉的這張票的稅額?



上月正常申報,本月的增值稅申報才按扣除紅字后的數字申報
2024 11/13 08:55

84785026 

2024 11/13 09:01
哦,我還以為上月申報時可以扣除紅沖后的稅額

家權老師 

2024 11/13 09:02
那個是不會的哈,這個才行

上月開具的專票,本月紅沖了,且上月的增值稅還未申報,是不是申報上月增值稅時就不用算紅沖掉的這張票的稅額?
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