問題已解決
老師,問個問題。充話費的時候會計分錄是 借:預付賬款200 貸:銀行存款200 每個月實際發生的話費60元 會計分錄 借:管理費用60 貸:預付賬款60



對的是的,前提是這個是你單位辦公用的嗎?如果是福利費的話,他需要通過應付職工薪酬。
2022 05/19 12:30

84784980 

2022 05/19 12:30
充話費的時候是開不了發票的,開的發票是每個月實際發生的費用,也不是按充話費的金額開的

84784980 

2022 05/19 12:32
嗯嗯,單位辦公用的 名稱公司

84784980 

2022 05/19 12:36
那開的票是個人的名字,但實際是單位用的呢,要怎么處理

郭老師 

2022 05/19 12:38
你好,充話費不管是有沒有發票,你都可以做到預付賬款,你實際消費了才能作費用

郭老師 

2022 05/19 12:38
那也得做到福利費里面的。

84784980 

2022 05/19 12:41
好謝謝,就是開的票個人的 也是可以處理對嗎?

郭老師 

2022 05/19 12:42
你好,對的是的,是這么做的。
