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21年企業已經虧損 那么21年發生的業務招待費調增的會計分錄怎么做



你好,21年發生的業務招待費調增,有導致補交所得稅嗎??
2022 04/25 09:56

84785015 

2022 04/25 15:00
沒有
21年已經虧損
22年匯算清繳調整依舊虧損
是不是可以不做分錄

鄒老師 

2022 04/25 15:00
你好,21年發生的業務招待費調增,沒有導致補交所得稅,這種情況不需要做分錄

21年企業已經虧損 那么21年發生的業務招待費調增的會計分錄怎么做
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