問題已解決
9月購買原材料進項稅額有1448.4,銷項稅額355.48。上期留底為1092.92。10月份無進項,銷項有756.76。因為稅局查賬說上期留底不能抵扣,因此10月要交增值稅756.76元,怎么做賬呢?



你好,是因為虛開了進項發票嗎?
2021 12/02 14:26

84784947 

2021 12/02 14:30
什么算是虛開發票?一張進項是購買原材料,另一張進項是汽車維修費,跟生產沒關系。

鄒老師 

2021 12/02 14:31
你好,虛開發票,是沒有真實交易而開具發票?

84784947 

2021 12/02 14:38
10月的申報表已經將留底稅額轉出了,但是我賬上的應交稅費-應交增值稅借方有余額是1092.92。我該把進項轉出,轉到哪去呢?

鄒老師 

2021 12/02 14:38
你好,是因為虛開進項發票導致的嗎??

84784947 

2021 12/02 14:48
這很重要嗎?

鄒老師 

2021 12/02 14:49
你好,重要,需要知道轉出的原因,才好確定具體該如何做轉出分錄的?

84784947 

2021 12/02 14:50
好像是稅局不讓有留底稅額

鄒老師 

2021 12/02 14:50
你好,不讓有留底稅額,沒有這個規定啊?

84784947 

2021 12/02 14:55
也不是虛開發票,但是進項不讓抵扣,我該怎么辦

鄒老師 

2021 12/02 14:55
你好,進項不讓抵扣,具體原因是什么呢??
