問題已解決
請問小規模開的3%的專票后來因為紅沖了1%的專票,導致申報增值稅時應補稅額是1145,實際該繳納2000,報表該怎么填報



你好 就按錯誤去申報,之后你再開藍字發票1%,再開紅字發票3%,這個紅字發票沖最早之前那個藍字3%
2021 10/13 18:01

84785043 

2021 10/13 18:12
這個3%的稅率是客戶要求的

84785043 

2021 10/13 18:12
這次申報不上,因為稅額不一致

maize老師 

2021 10/13 18:16
那你紅沖也需要開3% 才可以對沖 才可以, 你申報表截圖

maize老師 

2021 10/13 18:17
申報表就是按錯誤發票那個稅額去申報,

maize老師 

2021 10/13 18:17
你后續還需要之后你再開藍字發票1%,再開紅字發票3%, 之后還需要按正確去申報

84785043 

2021 10/13 18:24
紅沖的那張1%的錯誤發票,之前季度已經開過正確的了

84785043 

2021 10/13 18:26
申報不上,對比異常

maize老師 

2021 10/13 18:35
意思是開正確藍字1% ?那就是3% 沒有開紅字?你直接截圖你申報表和你開票系統那個季度統計表 給我吧,

84785043 

2021 10/13 19:19
老師可能是我沒表達清楚,開具3%的發票,這個是正常的發票。紅沖1%的那張發票是退回的發票

maize老師 

2021 10/13 19:22
截圖你開票系統那個季度統計表

84785043 

2021 10/13 19:26
嗯嗯,好的

maize老師 

2021 10/13 19:34
16欄減征額等于減免表2.3.4列=-46114.86*2%

84785043 

2021 10/13 19:38
減免表提示金額不能小于0

84785043 

2021 10/13 19:39
保存不了

maize老師 

2021 10/13 19:41
需要去稅局大廳那邊申報,你這樣
