問題已解決
老師就是匯算清繳期間費(fèi)用里的職工薪酬少添了1萬(wàn)多。但我們報(bào)完了,稅也交完了。報(bào)表還需要改嗎?如果在改報(bào)表。稅就對(duì)不上了。



你好這個(gè)最好是改下比較好,這個(gè)期間費(fèi)用不影響交稅啊
2021 05/31 14:13

84785016 

2021 05/31 14:33
就是A10000表管理費(fèi)用里也得填工資吧,我們少填了。這樣改報(bào)表后。就得少交稅了吧

maize老師 

2021 05/31 14:43
那你們賬上有沒有少計(jì)提,賬上多少?賬上也有少了,這個(gè)對(duì)應(yīng)是匯算清繳表職工薪酬表稅收金額包括這個(gè)少,這樣納稅調(diào)減

84785016 

2021 05/31 14:48
我們賬上的工資比報(bào)個(gè)稅的少1萬(wàn)多。但老會(huì)計(jì)都說(shuō)按報(bào)個(gè)稅的報(bào)

84785016 

2021 05/31 14:49
我感覺賬上工資比報(bào)個(gè)稅的少是正常的。肯定有保險(xiǎn)個(gè)稅扣除的

maize老師 

2021 05/31 15:01
這個(gè)是等于個(gè)稅申報(bào)本期收入的,這個(gè)取得是應(yīng)付職工薪酬,少計(jì)提需要去21年補(bǔ)計(jì)提通過以前年度損益調(diào)整,這個(gè)對(duì)應(yīng)這個(gè)職工薪酬表納稅調(diào)減,你賬上少計(jì)提
