問題已解決
請教老師一下,9月份銀行付款航天信息服務費280+400元=680元,我做了憑證: 借管理費用680 貸銀行存款680 我感覺我做錯了憑證了。 10月份發(fā)票來了,我該如何做賬?發(fā)票是兩張,一張280元的全額抵扣的, 借應交稅費-減免稅額280 貸營業(yè)外收入280 另外一張400元的發(fā)票我該如何做賬? 謝謝老師!



400的你已經(jīng)記賬了,管理費用680就包含了,只是沒有附發(fā)票而已
2020 11/06 11:38

84785005 

2020 11/06 11:41
我怎么感覺都做的不對,老師,這個月把憑證做科目調(diào)整一下,我該做憑證老師?謝謝

84785005 

2020 11/06 12:50
請教老師,我該如何重新做憑證?

羅老師 

2020 11/06 13:12
不用重新做憑證了啊,你結(jié)合起來看,就400元進入了費用

84785005 

2020 11/06 13:15
老師400的發(fā)票是有稅點的

羅老師 

2020 11/06 13:18
調(diào)整稅金
借 應交稅費 -應交增值稅(進項稅)
???? 貸 管理費用

84785005 

2020 11/06 14:51
好的,謝謝老師,!

羅老師 

2020 11/06 15:30
不客氣的,不客氣的
