問題已解決
老師你好,我司是一般納稅人,我5月份航天信息金稅盤續費680,有一張電子發票280,一張專用發票400,但是專票400我是6月份收到的。5月份時我記賬,借管理費用680貸銀行存款680。借應交稅費_應交增值稅減免稅280貸營業外收入280,6月份我把400的專票認證后,怎么記賬



這個是沖管理費用的,你賬做錯了
2019 07/07 18:48

84784976 

2019 07/07 19:59
老師,能說具體點嗎

84784976 

2019 07/07 21:03
老師,金稅會員服務費可以全額抵扣嗎

俞老師 

2019 07/08 06:06
借管理費用
貸現金等
借管理費用負數
貸應交稅額應交增值稅-減免稅費
