問題已解決
老師您好,我想請問一下,購進的貨物發票還未到,但是我們已經把購進的貨物賣出去了,那從暫估入庫到銷售收入到結轉成本的分錄該怎么做啊



你好!借庫存商品—暫估 貸應付賬款等。
銷售的時候借:主營業務成本—暫估 貸庫存商品——暫估
2020 08/06 16:12

84784980 

2020 08/06 16:15
老師您好,是不是必須要重新設置暫估這個科目,而不能直接用原有的庫存商品、主營業務成本科目啊,應付賬款也是要設置暫估科目嗎?下個月發票到了,是要把所有的暫估沖掉,按發票入賬嗎?銷售收入的那部分還要沖回嗎?

宋生老師 

2020 08/06 16:16
你好!是的。你如果要暫估,就 要新增一個了。
銷售收入不用沖,因為銷售收入沒有暫估。

84784980 

2020 08/06 16:18
老師,應付賬款這個科目要不要設置暫估?

宋生老師 

2020 08/06 16:19
你好!這個可以不用單獨設置了。看你自己。
