問題已解決
老師,您好,商貿公司去年購進貨物,發票未收到,做了暫估,貨物已經銷售,成本已經結轉,次年收到發票,但發票金額不一致,多暫估分錄要怎么做,少暫估又怎么做?



你好;? ? 不一致的話; 你暫估多的 沖掉即可 ; 原來分錄? 比如借庫存商品-暫估 負數貸 應付賬款-負數? ;? ?少暫估的補;借庫存商品? ?貸 應付賬款 ; 到時調整你 結轉的成本? ?
2022 06/20 13:51

84784983 

2022 06/20 14:02
老師,這種跨年的怎么調整已經結轉的成本?

meizi老師 

2022 06/20 14:05
?你好;? ?補結轉; 借以前年度損益調整- 主營業務成本? 貸 庫存商品? ;? 沖計提 就是前面分錄做負數即可 ;? ? ? 結轉到 利潤分配去? ?
