問題已解決
待抵扣的進項月未結轉的賬務處理,怎么操作



你好
借:應交稅費-待抵扣進項稅額
貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)
2020 08/05 17:09

秀秀老師 

2020 08/05 17:11
月末待抵扣進項稅借方有余額是未認證的進項稅

84785006 

2020 08/05 17:12
那下繳納的時候的賬務又處理呢

秀秀老師 

2020 08/05 17:12
以上分錄修改一下哈,寫倒了,下月認證后分錄
借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)
貸:應交稅費-待認證進項稅

84785006 

2020 08/05 17:15
那下繳納的時候的賬務又處理呢

秀秀老師 

2020 08/05 17:18
正常銷項稅減進項稅,待抵扣的當月不抵扣,啥時候抵扣啥時候從銷項稅里減去
