問題已解決
老師,請(qǐng)問一下由公司出的個(gè)稅計(jì)入哪里?員工談的稅后工資,現(xiàn)在就是個(gè)稅匯算清繳把個(gè)稅退給個(gè)人卡上,員工退給公司,這是去年交的個(gè)稅,現(xiàn)在應(yīng)該怎么做呢?



你好 借營業(yè)外支出-個(gè)稅支出貸銀行存款
2020 07/03 14:52

84785000 

2020 07/03 14:55
可是我們把這個(gè)個(gè)稅計(jì)入到管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)

84785000 

2020 07/03 14:56
書本上那一章講了?

meizi老師 

2020 07/03 15:03
你好 這個(gè)是個(gè)稅本來是個(gè)人承擔(dān) 。 你們承擔(dān)的話 與經(jīng)營無關(guān)要計(jì)入營業(yè)外支出

84785000 

2020 07/03 15:06
那我們的賬不就做錯(cuò)了

meizi老師 

2020 07/03 15:08
你好 正常是要計(jì)入營業(yè)外支出 不是費(fèi)用的 。 是

84785000 

2020 07/03 15:11
后來退回的錢做到了年度損益調(diào)整

meizi老師 

2020 07/03 15:16
你好 退回來的具體是什么錢

84785000 

2020 07/03 15:42
就是之前交的個(gè)稅

meizi老師 

2020 07/03 15:43
你好 那你要走以前年度損益調(diào)整來做 你之前計(jì)入了損益科目的話

84785000 

2020 07/03 15:48
是的,記入了管理費(fèi)用

meizi老師 

2020 07/03 15:50
你好 那你走以前年度損益調(diào)整來沖 你分錄會(huì)做不
