問題已解決
你好!老師!物流公司:發放司機的工資這樣做會計分錄對嗎? 計提時: 借:管理費用-工資 貸:應付職工薪酬-司機 發放時: 借:應付職工薪酬-司機 貸:銀行存款



您好
借:管理費用-工資 (也可以計入成本科目)
貸:應付職工薪酬-工資
發放時:
借:應付職工薪酬-工資
貸:銀行存款
2019 05/07 11:54

84784965 

2019 05/07 11:56
好的,謝謝!老師

bamboo老師 

2019 05/07 11:58
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

84784965 

2019 05/07 17:07
你好!老師,計提司機工資然后發放
了為什么主營業務成本借方有工資這個數,我自己結賬了,主營業務成本余額不是零呢?

bamboo老師 

2019 05/07 17:27
您主營業務成本有沒有結轉到本年利潤

84784965 

2019 05/07 17:40
哦

bamboo老師 

2019 05/07 17:41
您看過了沒有 結轉了么
