問題已解決
老師,您好,關于工資計提與發放的問題?上月末根據工資單計提,借:管理費用等 貸:應付職工薪酬;下月實際工資發放時,借:應付職工薪酬;貸:銀行存款,請問這個“應付職工薪酬”科目金額相等嗎?



您好!是的。是相等的
2022 05/16 15:46

84784986 

2022 05/16 15:49
按工資單計提工資時,公司代扣代繳的社保、個稅等金額是不用剝離出來的吧?可以一起入應付職工薪酬科目中,實際發放時再做處理嗎

84784986 

2022 05/16 15:54
計提工資這樣做分錄是否正確:借:管理費用-職工薪酬
其他應收款-代扣代繳個人社保
應交稅費-應交個人所得稅
貸:應付職工薪酬-職工工資

宋生老師 

2022 05/16 15:55
您好!計提工資只需要借管理費用—工資 貸應付職工薪酬—工資

84784986 

2022 05/16 15:57
這個計提工資的賬務做錯了需要如何調賬,請老師指教?

宋生老師 

2022 05/16 15:59
你好!你之前怎么做的

84784986 

2022 05/16 16:01
借:管理費用-職工薪酬
其他應收款-代扣代繳個人社保
應交稅費-應交個人所得稅
貸:應付職工薪酬-職工工資
做成這樣子的

宋生老師 

2022 05/16 16:04
你好!你紅字沖減這個,然后按我上面的計提

84784986 

2022 05/16 16:04
好的,謝謝老師

宋生老師 

2022 05/16 16:06
你好!不用客氣的了
