問題已解決
老師,請問下,我們去年暫估了一筆成本,今年沒到票,今年就交稅了,暫估那筆要沖平,這個分錄怎么做?



你好 沖銷暫估分錄是
借;應付賬款-暫估 貸;庫存商品或原材料
2018 10/20 20:08

84785002 

2018 10/20 20:11
那時候是暫估了成本哦,我們做服務的

鄒老師 

2018 10/20 20:13
你好,做你當時暫估分錄的相反分錄就是了

84785002 

2018 10/20 21:38
好的,今年沒有成本呢,那主營業成本成負數了?在貸方了?

鄒老師 

2018 10/21 09:20
你好,如果當年沒有成本,發生成本沖銷,成本就會變成負數了

84785002 

2018 10/21 11:13
那這樣沒問題吧?

鄒老師 

2018 10/21 11:31
你好,沖銷當月如果沒有實現收入,就會導致收入,成本都是負數的
沒有問題

84785002 

2018 10/21 11:32
好的,謝謝

鄒老師 

2018 10/21 11:33
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝
