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去年的成本未收到發票,先暫估入賬,今天收到成本發票,去年和今年怎么做分錄入賬



同學你好,補充分錄,將去年的暫估入賬調整成發票金額就可以了
2024 02/27 15:22

84784972 

2024 02/27 15:27
分錄對嗎

木木老師 

2024 02/27 15:37
今年,
借:應付賬款-暫估
貸:應付賬款
這樣就可以了。不需要調整利潤的,因為沒有差額。
而且即使有差額,不大的話,可以當做本年發生,不用以前年度損益調整。

去年的成本未收到發票,先暫估入賬,今天收到成本發票,去年和今年怎么做分錄入賬
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