問題已解決
老師您好!2024年開了一張發票2萬元忘記作廢了,業務也還沒發生,2024年也沒入賬,但申報增值稅了,現在想把這個增值稅退回來,怎么申報呢?



你好,這個你退不了,
你可以開紅字發票沖減,然后抵減。
04/22 14:39

84785030 

04/22 14:40
那對方已抵扣了呢?

宋生老師 

04/22 14:40
你好,對方已經抵扣了的,他要做進項轉出。

84785030 

04/22 14:46
那我怎么辦?就開張紅字發票沖減?

宋生老師 

04/22 14:47
你好,你是銷售方嗎?

84785030 

04/22 14:47
我銷售方

宋生老師 

04/22 14:48
你好,是的,你要沖減的話就要開紅字發票。

84785030 

04/22 14:51
對方扺扣了,我是不得讓對方開個紅字信息單,然后我才可以開紅字發票?

宋生老師 

04/22 14:52
你好是的,就是這樣子的。嗯

84785030 

04/22 14:56
那假如我那張票1萬元,稅1300元,我這個月要報銷售收入10萬元,我直接報9萬元,是不是可以?

宋生老師 

04/22 14:56
你好,系統會自動讀取,然后減去這部分。

84785030 

04/22 14:57
那假如我那張票1萬元,稅1300元,我這個月要報銷售收入10萬元,我直接報9萬元,是不是可以?

宋生老師 

04/22 15:02
你好,可以的,操作沒問題。
