問題已解決
老師請問一下,之前代賬會計做的工資分錄是, 借:管理費用~管理人員職工薪酬 貸:庫存現金 每個月都沒計提,實際也沒發工資,現在把庫存現金都清零,3月份我用銀行存款支付,那這個分錄怎么處理?需要改科目嗎?



今年借管理費用工資貸應付職工薪酬工資,
借應付職工薪酬工資貸銀行存款
04/14 16:49

84784978 

04/14 17:33
老師,那我要重新添加科目,3月份開始做你這樣的分錄,跟之前有沒有什么影響?匯算清繳也還沒做有關系嗎

郭老師 

04/14 17:39
你那個沒有通過應付職工薪酬沒有計提。你二級科目,你可以寫管理人員職工薪酬。你在通過應付職工薪酬二級科目設置一個工資就行。

84784978 

04/14 17:49
是的老師,之前沒計提,那現在我設這個科目可以嗎?
借: 管理人員職工薪酬或者管理費用—工資
貸:應付職工薪酬~工資

郭老師 

04/14 17:49
對的是的,是這么做的。

84784978 

04/14 17:57
好的老師,那每個月報個稅都是正常報嗎?
年度匯算清繳有沒有什么影響?

郭老師 

04/14 18:04
那你們十二月份的工資在一月份支付的是嗎?那你帳上做的管理費用嗎?

84784978 

04/14 18:32
老師,每個月的工資都沒發,是用庫存現金做的分錄,借:管理費用~管理人員職工薪酬? 貸:庫存現金現在我是把庫存現金都清零,用銀行存款支付

郭老師 

04/14 18:42
你們是用什么來支付的。

84784978 

04/14 18:48
老師,沒有支付

郭老師 

04/14 18:51
沒有支付
借管理費用,
貸應付職工薪酬
做這個
支付了之后再做支付
你的庫存現金。如果賬上有金額的話,你去看一下什么原因產生的,該調整的調整。
