問(wèn)題已解決
老師好,我們公司12月開(kāi)給客戶(hù)的專(zhuān)票已經(jīng)被認(rèn)證抵扣了,現(xiàn)在客戶(hù)又要求紅沖掉這張發(fā)票?可以紅沖嗎?如果一定要紅沖該怎么操作?



你好,可以的。對(duì)方給你開(kāi)紅字確認(rèn)單,你們給他開(kāi)紅字發(fā)票就行。
01/09 15:25

84785020 

01/09 15:27
老師,是數(shù)電發(fā)票

郭老師 

01/09 15:27
你好是按照上面的流程

84785020 

01/09 15:29
那我這邊已經(jīng)申報(bào)完12月的增值稅了,不影響吧

郭老師 

01/09 15:31
對(duì)的是的,這個(gè)不影響他影響你1月份的銷(xiāo)售額。
