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新的一天,新的開始!只有通過做題才能檢驗自己是否準確掌握每一個知識點。國際注冊內部審計師考試每日一練以知識點為單元,通過碎片化的練習幫助大家理解各個知識點。國際注冊內部審計師考試每日一練已經準備好了,一起學習吧!
內部審計部門正在調查采購部門受賄的指控,如果內部審計人員無法接觸到外部供應商的記錄及其員工,那么他們應采取的至好方法是?
A.從供應商處尋找未記錄的負債。
B.對供應商進行函證。
C.調查采購部嫌疑人的財務狀況、消費水平和行為。
D.檢查供應商的銀行流水情況。
【正確答案】C
【答案解析】
A.不正確。由于內部審計人員無法接觸到外部供應商的記錄及其員工,因而無法獲取。 B.不正確。參考題解A。
C.正確。通過調查嫌疑人的財務狀況、消費水平和行為,證實是否與其正當收入相符,可以判斷是否受賄。
D.不正確。參考題解A。
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國內審計師:每日一練《內部審計實務》(2021-11-19)
國內審計師:每日一練《內部審計知識要素》(2021-11-19)
國內審計師每日一練題目都是網校老師精心整理的,每一道題都會有相應知識點的考查,并提供答案解析,建議您做完題之后再去查看答案。每日一練還提供專家點評,每周根據大家的測試結果,對于正確率較低的題目進行一下點評,以幫助大家理解。祝大家考試順利!
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