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以下哪項不應作為可審計活動?

來源: 正保會計網校 編輯:smile 2021/09/30 14:55:04  字體:

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下列違反了IIA道德準則的是:

風險評估程序的第一步是將組織內部可審計活動進行識別和分類。以下哪項不應作為可審計活動?

A.審計委員會為其召開的一次年度會議而制訂的會議日程。

B.組織的信用審批情況。

C.容易被盜的物品保管情況。

D.關鍵控制崗位員工的輪換和休假。

正確答案】A

答案解析

可審計的活動包括能評價和作出結論的問題、單位或系統,而對于內部審計來說,會議日程沒有什么評價的價值,因此不屬于可審計活動。

考察知識點

識別潛在審計業務的來源


國內審計師:每日一練《內部審計實務》(2021-9-28)

國內審計師:每日一練《內部審計知識要素》(2021-9-28)

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