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老師,你好請問一下我公司有個投資收益理財,我在所得稅填了稅前扣除,現(xiàn)在專管員讓我提供可以稅前扣除的資料,請問這個怎么操作呀?
宋生老師
??|
提問時間:07/02 14:41
#稅務(wù)#
你好,你說的投資理財,具體是什么產(chǎn)品。
?閱讀? 32
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老師,大慶費用較大,7月一次性支付后可以在下半年分期攤銷費用沒有問題嘛
家權(quán)老師
??|
提問時間:07/02 14:41
#稅務(wù)#
嗯嗯,可以按月攤銷的哈
?閱讀? 60
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紅薯種植類的農(nóng)業(yè) 稅收有優(yōu)惠嗎
文文老師
??|
提問時間:07/02 14:41
#稅務(wù)#
紅薯種植類的農(nóng)業(yè),自產(chǎn)自銷,可免增值稅與企業(yè)所得稅
?閱讀? 19
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電商平臺提現(xiàn)怎么做分錄
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/02 14:36
#稅務(wù)#
借:銀行存款 貸:其他貨幣資金
?閱讀? 23
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抵扣企業(yè)所得稅研發(fā)費用需要準(zhǔn)備哪里資料,讓其他單位給我研發(fā)
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/02 14:28
#稅務(wù)#
您好,研發(fā)項目立項資料,研發(fā)合同資料,研發(fā)支出輔助賬
?閱讀? 15
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老師科學(xué)技術(shù)委員會給予的小微補(bǔ)貼,需要繳納稅費嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:07/02 14:27
#稅務(wù)#
那個計入營業(yè)外收入-政府補(bǔ)助,不交增值稅
?閱讀? 12
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一般納稅人開貝給個人的發(fā)票,能不能是專用發(fā)票,是否普票與專票都能開貝給個人?
文文老師
??|
提問時間:07/02 14:19
#稅務(wù)#
開給個人,只能開普票
?閱讀? 17
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老師,補(bǔ)交2022年的印花稅會計分錄
家權(quán)老師
??|
提問時間:07/02 14:15
#稅務(wù)#
計提分錄: 借:利潤分配-未分配利潤 貸方:應(yīng)交稅費-印花稅 上交 借:應(yīng)交稅費-印花稅 貸:銀行存款
?閱讀? 14
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請問退休返聘人員工資怎么申報
宋生老師
??|
提問時間:07/02 14:08
#稅務(wù)#
你好,這個正常當(dāng)工資申報就行。
?閱讀? 19
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老師,就是報表上的項目那些是國家一直在改變嗎?還是一成不變的?
宋生老師
??|
提問時間:07/02 14:06
#稅務(wù)#
你好,是經(jīng)常在變的,國家經(jīng)常變。
?閱讀? 30
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一次貨運出口 貨代可以開兩張?zhí)釂螁? 一份給稅局 一份給買家
暖暖老師
??|
提問時間:07/02 14:03
#稅務(wù)#
你好,你可以復(fù)印一份得
?閱讀? 102
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這道題甲公司的處理分錄不是這樣的嗎? 借:管理費用1 營業(yè)外支出300【(280+320)/2】 貸:預(yù)計負(fù)債301
樸老師
??|
提問時間:07/02 14:01
#稅務(wù)#
甲公司原處理錯誤,正確應(yīng)為: 借:管理費用 1(訴訟費) 營業(yè)外支出 300((280 + 320)÷2 賠償額) 貸:預(yù)計負(fù)債 301(合計) 原答案是對甲公司錯誤分錄(直接按 321 確認(rèn))的調(diào)整,你寫的分錄是直接編制正確分錄,思路正確
?閱讀? 14
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老師應(yīng)交稅費個人所得稅借方余額有20,我要調(diào)整做什么分錄,讓其余額為0?
宋生老師
??|
提問時間:07/02 14:01
#稅務(wù)#
你好,這個要看是什么原因產(chǎn)生的
?閱讀? 20
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老師請問應(yīng)付職工薪酬-社會保險費借方余額500,我要調(diào)整怎么調(diào)整這個錢呢?讓他沒有余額
郭老師
??|
提問時間:07/02 14:00
#稅務(wù)#
如果是今年的 借管理費用等社保 貸應(yīng)付職工薪酬社保
?閱讀? 13
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印花稅 是采購 銷售分別計稅嗎,還是說單獨計算銷售金額
Fenny老師
??|
提問時間:07/02 13:59
#稅務(wù)#
你好,采購?fù)瑫r又銷售嗎。如果都是商品買賣合同就要可以以總金額計算印花稅。
?閱讀? 22
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老師,開票和回款單位不一致,是不是在合同的基礎(chǔ)上,需要簽一個補(bǔ)充協(xié)議,內(nèi)容怎么寫合理呢
樸老師
??|
提問時間:07/02 13:58
#稅務(wù)#
補(bǔ)充協(xié)議(模板框架) 甲方(開票方):[公司全稱] 乙方(合同簽訂方 / 實際業(yè)務(wù)方):[公司全稱] 丙方(回款方 / 代付方):[公司全稱] 鑒于: 甲乙雙方已于 [日期] 簽訂《[原合同名稱]》(編號:[原合同編號]),約定由甲方為乙方提供 [服務(wù) / 貨物],乙方應(yīng)向甲方支付款項 [金額]。 現(xiàn)經(jīng)三方協(xié)商一致,乙方委托丙方代為支付上述合同項下款項,甲方對此無異議。 特達(dá)成補(bǔ)充約定如下: 乙方委托丙方以其自身賬戶,向甲方支付《[原合同名稱]》項下全部 / 部分款項(金額:[具體金額],支付時間:[約定時間])。 丙方支付的上述款項,視為乙方履行原合同的付款義務(wù),甲方收到該款項后,視為乙方已完成對應(yīng)金額的支付,甲乙雙方就此不存在債權(quán)債務(wù)糾紛。 甲方收到丙方代付款項后,應(yīng)按原合同約定向乙方開具合規(guī)發(fā)票(發(fā)票抬頭、內(nèi)容、金額等均符合原合同及稅法規(guī)定),與丙方無關(guān)。 本協(xié)議涉及的代付行為,不改變原合同中甲乙雙方的權(quán)利義務(wù)(如貨物 / 服務(wù)交付、質(zhì)量責(zé)任等仍按原合同執(zhí)行)。 因本協(xié)議引起的爭議,三方協(xié)商解決;協(xié)商不成的,按原合同約定的爭議解決方式處理。 本協(xié)議自三方簽字蓋章之日起生效,與原合同具有同等法律效力。 甲方(蓋章): 乙方(蓋章): 丙方(蓋章): 日期:
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銷售的貨物退回并退款,對方不配合紅沖發(fā)票,可以申報增值稅時直接在當(dāng)期沖減銷售額和稅金嗎
宋生老師
??|
提問時間:07/02 13:56
#稅務(wù)#
你好,你可以直接開紅字信息表試試。
?閱讀? 20
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老師,公司銷售使用過的電子設(shè)備,發(fā)票類目怎么選,稅率是多少,公司是一般納稅人
宋生老師
??|
提問時間:07/02 13:53
#稅務(wù)#
你好,這個稅率是13%,具體要看是什么設(shè)備
?閱讀? 20
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老師一個個體戶用我們資質(zhì)給A公司開10萬專票 現(xiàn)在他想用他個體戶給我們公司開普票沖減成本 能給我們開10萬的普票嗎
宋生老師
??|
提問時間:07/02 13:52
#稅務(wù)#
你好,可以的。操作沒問題。
?閱讀? 13
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您好,環(huán)保稅是按季度繳納還是按月度、年度?
宋生老師
??|
提問時間:07/02 13:47
#稅務(wù)#
你好,這個要看稅務(wù)局認(rèn)定了。一般是季度居多。
?閱讀? 16
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請問一下電商稅是什么稅
宋生老師
??|
提問時間:07/02 13:41
#稅務(wù)#
你好,沒有專門的叫電商稅的稅種,是針對電商行業(yè)收的稅的統(tǒng)稱。
?閱讀? 15
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老師,公司有專門報稅的人,這個月公司要代扣代繳個稅,這個稅誰申報,是做實操會計,還是報稅會計 具體怎么分工
宋生老師
??|
提問時間:07/02 13:36
#稅務(wù)#
你好,一般是報稅會計做,這個是看公司內(nèi)部分工的。并不是有什么法律規(guī)定必須誰做
?閱讀? 61
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公司簽訂的法律顧問費的合同,需要繳納印花稅嗎?稅目是啥?
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/02 13:21
#稅務(wù)#
您好,不用,這個是服務(wù)類的
?閱讀? 16
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老師,資產(chǎn)負(fù)債表上的數(shù)字,在申報的時候,哪些不可以為負(fù)數(shù)呢?
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/02 13:21
#稅務(wù)#
您好,最好都不要是負(fù)數(shù),選重分類這個就可以
?閱讀? 35
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殘保金計算公式,公司沒有殘疾人,然后超過30個人了
郭老師
??|
提問時間:07/02 13:16
#稅務(wù)#
上年用人單位在職職工人數(shù)×1.5%×上年職工年平均工資×征收比例,
?閱讀? 21
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廣告制作合同,繳納印花稅選擇的是什么稅目
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/02 13:12
#稅務(wù)#
您好,廣告制作合同的印花稅稅目是加工承攬合同
?閱讀? 19
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老師好,公司是有限合伙企業(yè),稅費種認(rèn)定是經(jīng)營所得。 目前公司沒有啟動業(yè)務(wù),只開了銀行賬戶,每月有銀行手續(xù)費。我的問題是:考慮到?jīng)]有收入,只有銀行手續(xù)費的情況,公司整體來說是虧損。 每個季度給股東申報經(jīng)營所得時,是否應(yīng)該按照持股比例分?jǐn)傔@些手續(xù)費呢? 還是可以零申報。
董孝彬老師
??|
提問時間:07/02 12:49
#稅務(wù)#
同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
?閱讀? 10
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企業(yè)給紅十字捐贈,當(dāng)年在年度利潤總額12%以內(nèi)的部分,準(zhǔn)予在計算應(yīng)納稅所得額時扣除,剩余的以后3年怎么扣?
小菲老師
??|
提問時間:07/02 12:41
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 超過的部分,之后3年,在匯算清繳的時候扣除
?閱讀? 21
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老師這個零申報怎么操作?
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/02 12:30
#稅務(wù)#
您好,直接不用填數(shù)字,申報就可以
?閱讀? 15
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5月買了車,6月提折舊,折舊四年,固定資產(chǎn)一次性稅前扣除,,只需要二季度預(yù)繳所得稅時填寫a201020表,然后匯算清繳調(diào)減6月,調(diào)增7-12月嗎,后續(xù)三年匯算清繳,每年調(diào)增1-12月折舊額
小菲老師
??|
提問時間:07/02 12:25
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
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