問題已解決
銷售的貨物退回并退款,對方不配合紅沖發票,可以申報增值稅時直接在當期沖減銷售額和稅金嗎



你好,你可以直接開紅字信息表試試。
07/02 13:57

84784956 

07/02 13:58
對方已經勾選,申請紅字信息表語言對方點確認,對方不配合

宋生老師 

07/02 14:00
你好,你如果一定想紅沖,可以向稅務局報告

84784956 

07/02 14:12
不紅沖的話這部分做到營業外支出嗎?可以稅前扣除嗎

宋生老師 

07/02 14:13
你好這個不能稅前扣除。嗯
