問題已解決
老師,大慶費用較大,7月一次性支付后可以在下半年分期攤銷費用沒有問題嘛



嗯嗯,可以按月攤銷的哈
07/02 14:42

84785015 

07/02 21:44
直接預付再分月均勻進費用可以嘛,或者根據開票不均也是可以的吧

84785015 

07/02 21:47
老師外貿易出口退稅,購進進項借:應交稅費-進項稅額或者單獨放在進項待抵扣。收到退稅款直接借:銀行存款貸:應交稅費-進項。沖平了行不?是不是必須計提應收?

家權老師 

07/02 21:50
?貨物出口并確認收入實現時?:
借:應收賬款(或銀行存款等)
貸:主營業務收入(或其他業務收入等)
?結轉成本時?:
借:主營業務成本
貸:庫存商品?
?計算當期不得免征和抵扣稅額、當期免抵退稅額、當期應退稅額、當期免抵稅額?:
借:其他應收款——應收出口退稅款(增值稅)(當期應退稅額)
借:應交稅費——應交增值稅(出口抵減內銷產品應納稅額)(當期免抵稅額)
借:主營業務成本(當期不得免征和抵扣稅額)
貸:應交稅費——應交增值稅(出口退稅)(當期免抵退稅額)
貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出)(當期不得免征和抵扣稅額)
?收到出口退稅款時?:
借:銀行存款
貸:其他應收款——應收出口退稅款(增值稅)?

84785015 

07/02 21:56
我說購進的進項是怎么做賬對沖平?外貿企業

84785015 

07/02 22:21
你這個是生產型的

家權老師 

07/02 23:04
進項沒法沖平的,總體應交稅費-增值稅是平的就行

84785015 

07/03 06:26
一直掛起嗎,對帳也不好對。每月有正常進項還要剔除這筆。是不是可以通過未交增值稅結轉掉

84785015 

07/03 06:54
可以年末借,應交稅費-出口退稅貸:應交-進項吧?全部能抵扣的金額。就沖平了

家權老師 

07/03 08:30
你看不慣那個余額,可以按你的思路結轉平
