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為什么這個不算消費稅呢?
小鎖老師
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提问时间:08/27 20:36
#稅務#
您好,這個散裝的不再消費稅的范圍
阅读 14796
收藏 20
你好老師,我剛才做的這個題,他說的是2022年的是用3%的增值稅的稅率免稅,這個啥意思,我看到教科書上寫的是不超15萬的每月才免稅的嗎?他這個我有點理解不到。
冉老師
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提问时间:08/27 17:49
#稅務#
你好,學員,2022年這個是老政策,老政策的確是免稅的 現在是每個月限額免稅的,超過限額交稅的
阅读 14778
收藏 3
公司注冊資本5000萬元,實繳200萬元,如果減資4500萬元,股東不從公司拿錢,需要繳個稅嗎
郭老師
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提问时间:06/07 07:05
#稅務#
單位盈利的需要交 不盈利的不交
阅读 14758
收藏 0
老師您好 個稅申報的時候 工資的請假扣除之類的 可以填到其他扣除里面嗎 備注請假
郭老師
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提问时间:06/07 12:40
#稅務#
你好,不要填寫,你直接按照請假之后的來申報個稅。
阅读 14751
收藏 62
公司工抵房直接入在個人名下,公司需要繳納什么稅?應該拿什么作為附件
冉老師
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提问时间:08/16 22:20
#稅務#
你好,學員,是房子抵工資嗎, 你們是一般的公司,還是房地產公司的
阅读 14738
收藏 44
老師,紅框里的數據是怎么算的,我算了好幾遍都算不對
郭老師
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提问时间:06/07 15:36
#稅務#
免抵退稅額=當期出口貨物離岸價×外匯人民幣折合率×出口貨物退稅率-當期免抵退稅額抵減額。 當期免抵退稅額抵減額=當期免稅購進原材料價格×出口貨物退稅率
阅读 14721
收藏 0
目前增值稅附加稅還是減半征收的吧,實際稅率是增值稅額的6%?
宋生老師
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提问时间:06/07 13:31
#稅務#
你好!是的。是減半的了。 是的。
阅读 14716
收藏 1
您好,請問對方給我們開的專票一直沒有作廢,我們是否要自己作廢,不作廢的話有沒有影響 謝謝
文文老師
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提问时间:06/07 17:17
#稅務#
收票方是無法作廢的
阅读 14714
收藏 14
購買電腦攤銷是記當月還是下個月攤銷
家權老師
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提问时间:06/07 10:43
#稅務#
是次月開始計提折舊
阅读 14693
收藏 34
市區某納稅人當月應納增值稅2萬元,減免1萬元,補交上月未繳的增值稅0.5萬元,滯納金0.1萬元。該納稅人本月應繳納城建稅,教育附加費多少?
樸老師
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提问时间:03/03 15:15
#稅務#
同學你好 那就是0.5*12% 算出來是附加稅
阅读 14683
收藏 62
老師,律所團體會費跟個人會費怎么做賬
東老師
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提问时间:06/07 15:44
#稅務#
您好,您是什么企業呢?
阅读 14675
收藏 62
個稅上的工資跟實際工資多是怎么回事?
易 老師
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提问时间:09/01 17:43
#稅務#
同學您好,個稅上的應付工資總額扣除社保公積金生計費等計算稅款的,實際工資是個稅上的應付工資總額扣除代扣款后余額
阅读 14667
收藏 62
跨區域交稅交錯了,沒從特定主體登錄,已經交了增值稅,這種情況怎么辦
郭老師
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提问时间:08/15 18:41
#稅務#
你好交到了你當時稅務局了嗎
阅读 14665
收藏 62
老師,公司法人或者股東無償給公司提供車,簽訂無償使用協議可以嗎
文文老師
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提问时间:05/27 09:43
#稅務#
稅局不會認可無償協議
阅读 14657
收藏 62
凈資產指的是所有權權益這個金額嗎
樸老師
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提问时间:06/07 12:30
#稅務#
1、凈資產=資產總額-負債總額。一般情況下,凈資產等于所有者權益。 2、不相等的情況在于:在某些特定情況下,企業權益方面不僅僅包含通常的負債和所有者權益,還包括即不是負債也不是所有者權益的項目(如企業合并會計報表中的“少數股東權益”)。在這時,將資產總額減去負債總額后的余額就不等于所有者權益了,也就是說:凈資產不等于所有者權益了
阅读 14656
收藏 0
請問老師,年度匯算清繳管理員提示盡量不要退稅,如果沒有相關費用超額,申報的時候調整哪里比較合適?
廖君老師
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提问时间:05/21 10:37
#稅務#
您好,管理員真的好,還提示我們,退稅要查賬的 當無票費用在調整A105000第30行(十七)
阅读 14630
收藏 25
老師,申報無票收入,公司有進項的話能抵增值稅嗎
文文老師
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提问时间:07/31 17:07
#稅務#
申報無票收入,公司有進項的話能抵增值稅。
阅读 14621
收藏 61
我在深圳。我是上個月開始去上傳了我一個房租的合同。做那個專項附加減免,然后我想問的是,我1~6月的稅務申報。是不是沒有做專項附加減免?
郭老師
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提问时间:08/26 02:56
#稅務#
符合要求嗎 符合的會一次給你補上的
阅读 14620
收藏 45
老師好,一般納稅人轉登記為小規模納稅人的政策在2023年度還可以使用嗎?
廖君老師
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提问时间:10/01 10:59
#稅務#
您好,可以適用的,不是所有的政策都會有更新哦 企業一般納稅人轉小規模納稅人的政策如下: 一、條件。 (一)企業按照《增值稅暫行條例》和《增值稅暫行條例實施細則》的有關規定,已登記為一般納稅人; (二)企業轉登記日前連續12個月(按月申報納稅人)或連續4個季度(按季申報納稅人)累計應稅銷售額未超過500萬元。如果納稅人在轉登記日前的經營期尚不滿12個月或4個季度,則按照月(或季度)平均銷售額估算12個月或4個季度的累計銷售額;轉登記日前經營期不滿12個月或者2個季度的,按照月(季度)平均應稅銷售額估算上款規定的累計應稅銷售額。 二、所需資料: ①《一般納稅人轉為小規模納稅人登記表》2份加蓋公章; ②營業執照原件(或稅務登記證)等。
阅读 14604
收藏 61
小規模開發票,蘋果,牛奶稅率是1%
郭老師
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提问时间:06/07 14:45
#稅務#
是的,對的,是這么做的。如果是蘋果自產自銷的,是免稅的。
阅读 14591
收藏 61
客戶對公付款不要開票,可以讓客戶從公賬付款到我們私人賬戶上嗎?
家權老師
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提问时间:03/02 10:36
#稅務#
不可以的,不管是否開票,都要正常做收入報稅
阅读 14577
收藏 0
靈活就業險到哪個社保局繳納,求解釋,不懂這塊
bamboo老師
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提问时间:05/26 09:41
#稅務#
您好 靈活就業險到當地社保局繳納就可以了啊 就一個社保局沒有多的啊
阅读 14566
收藏 61
轉出未交增值稅的全部賬務怎么處理?
小鎖老師
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提问时间:03/02 23:03
#稅務#
轉出未交增值稅會計分錄 1、月末,企業應將當月發生的應繳增值稅額自“應交稅費—應交增值稅”科目轉入“未交增值稅”科目,會計科目如下: 借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) ? ? ?貸:應交稅費—未交增值稅 2、月末,企業應將當月多繳的增值稅額自“應交稅費—應交增值稅”科目轉入“未交增值稅”科目,會計科目如下: 借:應交稅費—未交增值稅 ? ? ?貸:應交稅費—應交增值稅(轉出多交增值稅) 3、月末,企業將“應交稅費—預交增值稅”科目轉入“應交稅費—未交增值稅”科目。 借:應交稅費—未交增值稅 ? ? ?貸:應交稅費—預交增值稅 4、企業當月繳納上月應繳未繳的增值稅 借:應交稅費—未交增值稅 ? ? ?貸:銀行存款
阅读 14565
收藏 12
老師你好:55000一次性績效工資 還是按3% 繳納個人所的稅嗎
廖君老師
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提问时间:08/19 14:54
#稅務#
您好,不是的,并入全年工資累計計算查稅率的,55000超過3.6萬,就算1月份發也是10%稅率的 累計預扣預繳應納稅所得額 = 累計收入 - 累計免稅收入 - 累計減除費用 - 累計專項扣除 - 累計專項附加扣除 - 累計依法確定的其他扣除 本期應預扣預繳稅額 = (累計預扣預繳應納稅所得額 × 預扣率 - 速算扣除數 )- 累計減免稅額 - 累計已預扣預繳稅額 全年應納稅所得額稅率表一(綜合所得適用) 1.年度不超過36000元的稅率為:3% 速算扣除數:0 2.超過36000-144000元的部分稅率為:10% 速算扣除數:2520 3.超過144000-300000元的部分稅率為:20% 速算扣除數:16920 4.超過300000-420000元的部分稅率為:25% 速算扣除數:31920 5.超過420000-660000元的部分稅率為:30% 速算扣除數:52920 6.超過660000-960000元的部分稅率為:35% 速算扣除數:85920 7.超過960000元的稅率為:45% 速算扣除數:181920
阅读 14558
收藏 61
老師 公司給員工購買的商業意外險 能稅前扣除嗎
文文老師
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提问时间:05/26 11:28
#稅務#
公司給員工購買的商業意外險 能稅前扣除。
阅读 14554
收藏 0
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 非常抱歉,房地產企業自行開發的商品房轉為自用的,不用繳納增值稅,按說是不開具發票的,至于您說的不開發票不可以辦理房產證的問題,教材不涉及,老師也不是很清楚,為了答復的準確性,您可以到網校實務答疑板進行提問,
樸老師
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提问时间:08/25 07:51
#稅務#
同學你好 是的 這個不交稅的
阅读 14550
收藏 0
老師請問一下,項目上提供過來一大堆收據,有的收據也沒有財務章,如果收據做到賬上去,不能確認成本和費用,年底做匯算調增可以嗎?
家權老師
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提问时间:05/25 09:41
#稅務#
收據必須要有章才能有效的,沒有章的直接拒收。需要做納稅調增的
阅读 14547
收藏 35
老師,你幫我看一下我發的下面圖是外賬公司做的賬,4月繳納的增值稅,制造業增值稅率1.5~2.0,繳納增值稅不是按照各行業的稅負率來算嗎?為什么外賬的,4月份制造業按1.5稅負算,應該繳納1763.85,而外賬4月只繳納增值稅312.54.稅負率0.266%,為什么呢?他們繳納那么低進貨發票哪來那么多呢?
東老師
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提问时间:05/27 06:58
#稅務#
您好,第一外賬不一定就按照稅負來,第二肯定還是有進項稅額發票,不然也不會交的低
阅读 14546
收藏 0
老師,老板娘的車租賃給公司用,這樣報稅對嗎
小鎖老師
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提问时间:06/07 17:15
#稅務#
您好,對,這個就是分類所得
阅读 14534
收藏 6
憑證借貸金額不平衡怎么處理
宋生老師
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提问时间:06/07 16:47
#稅務#
你好!這個你要看你具體是發生了什么業務,然后金額是多少
阅读 14533
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