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稅款追征期,是3年還是5年。什么情況適用3年,什么情況適用5年,能否舉例說明
樸老師
??|
提問時間:03/01 09:10
#稅務(wù)#
因稅務(wù)機關(guān)的責(zé)任,導(dǎo)致企業(yè)少繳稅 根據(jù)我國的法律規(guī)定,如果納稅人少繳稅款是稅務(wù)機關(guān)的責(zé)任(稅務(wù)機關(guān)適用的稅收法律、行政法規(guī)不當,或者執(zhí)法行為違法),那么稅務(wù)機關(guān)在查清后可以在三年內(nèi)要求納稅人補繳稅款,且不加收滯納金;超過三年后,稅務(wù)機關(guān)不得追征。 納稅人計算錯誤 納稅人計算錯誤,指的是納稅人并非故意使用了錯誤的計算公式或者出現(xiàn)筆誤。納稅人在申報納稅時,如果因為計算錯誤等失誤少繳或者未繳稅款,三年內(nèi)稅務(wù)機關(guān)可以追征;如果遇到特殊情況(比如說納稅人因計算錯誤,涉及稅款數(shù)額在10萬元以上的),追征期可以延長到五年。 偷稅、抗稅、騙稅 對于明確偷稅、抗稅、騙稅等違法行為的企業(yè),稅務(wù)機關(guān)是可以無限期追征的。 此外,企業(yè)欠繳稅費的情況,可以分成兩種:一種是企業(yè)申報了稅款,但是并未繳納,從而形成欠款;另一種是企業(yè)沒有申報,而是經(jīng)稅務(wù)機關(guān)檢查、評估或者稅務(wù)稽查之后,查出企業(yè)存在欠繳稅款的情況。 對于欠繳稅款的企業(yè),直到繳清欠款之前,稅務(wù)機關(guān)對其都擁有無限期追征的權(quán)利。 納稅人不申報也不納稅的情況,除了會被稅務(wù)機關(guān)追繳稅款之外,還會被處以滯納金和罰款(罰款金額在欠款的50%左右)。因為企業(yè)欠繳稅款不屬于偷稅、抗稅或者騙稅的情況,所以不會被無限期追征,一般追征期為三年,遇到特殊情況,追征期會被延長到五年。 如何確定稅款追征期的截止日 目前常見的觀點有三種:送達《稅務(wù)檢查通知書》的當日,追征期截止;《稅務(wù)稽查工作底稿》簽字的當日,追征期截止;送達《稅務(wù)處理決定書》的當日,追征期截止。
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老師這個所得額是不是還要乘個稅率呢?
郭老師
??|
提問時間:05/27 09:21
#稅務(wù)#
對的是的,是這么做的。
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老師,銀行承兌可以是基本戶也可以是一般戶嗎?
小菲老師
??|
提問時間:05/26 14:42
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 嗯嗯可以的
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企業(yè)上繳的城市維護建設(shè)稅,國庫和地方分配收入的比例是多少?
玲老師
??|
提問時間:07/20 11:10
#稅務(wù)#
你好 企業(yè)所得稅地方和中央分配比例 法律問題 法律分析: 一、國稅局征收的稅種: 1、增值稅,地方分成比例25% 2、企業(yè)所得稅,地方分成比例32% 3、消費稅,屬國家級收入 二、地稅局征收的稅種有: 1、營業(yè)稅,地方分成比例80% 現(xiàn)在沒有了 2、企業(yè)所得稅,地方分成比例32% 3、個人所得稅,地方分成比例25% 4、城市維護建設(shè)稅,地方分成比例100% 5、房產(chǎn)稅,地方分成比例100% 6、印花稅,地方分成比例100% 7、城鎮(zhèn)土地使用稅,地方分成比例100% 8、土地增值稅,地方分成比例100% 9、車輛使用和牌照稅,地方分成比例100% 10、教育費附加,屬市級收入 法律依據(jù): 《中華人民共和國稅收征收管理法》 第一條 為了加強稅收征收管理,規(guī)范稅收征收和繳納行為,保障國家稅收收入,保護納稅人的合法權(quán)益,促進經(jīng)濟和社會發(fā)展,制定本法。 第二條 凡依法由稅務(wù)機關(guān)征收的各種稅收的征收管理,均適用本法。 第三條 稅收的開征、停征以及減稅、免稅、退稅、補稅,依照法律的規(guī)定執(zhí)行;法律授權(quán)國務(wù)院規(guī)定的,依照國務(wù)院制定的行政法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行。 任何機關(guān)、單位和個人不得違反法律、行政法規(guī)的規(guī)定,擅自作出稅收開征、停征以及減稅、免稅、退稅、補稅和其他同稅收法律、行政法規(guī)相抵觸的決定。 第四條 法律、行政法規(guī)規(guī)定負有納稅義務(wù)的單位和個人為納稅人。 法律、行政法規(guī)規(guī)定負有代扣代繳、代收代繳稅款義務(wù)的單位和個人為扣繳義務(wù)人。納稅人、扣繳義務(wù)人必須依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定繳納稅款、代扣代繳、代收代繳稅款。
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老師你好,我想問一下年報所得稅,A105050表的職工福利費支出的稅收金額是用工資總額??14%,這個工資總額是用第一欄工資薪金中的賬載金額,還是用實際發(fā)生金額?
呂小冬老師
??|
提問時間:05/27 02:21
#稅務(wù)#
你好,按實際發(fā)生額的14%
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老師 計提年終獎20萬 ,4月實際發(fā)的18萬,納稅調(diào)增2萬 ,那如果發(fā)了25萬 ,比計提的多, 是不是可以調(diào)減5萬?
鄒老師
??|
提問時間:05/27 09:03
#稅務(wù)#
你好,是的,是這樣的
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納稅人小規(guī)模,交企業(yè)所得稅只要做一筆交稅的分錄就行了吧,要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
家權(quán)老師
??|
提問時間:05/27 11:57
#稅務(wù)#
借:所得稅費用 貸:應(yīng)交稅費-所得稅 借:應(yīng)交稅費-所得稅 貸:銀行存款
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請問2024年匯算前開了2023年銷售發(fā)票的紅字發(fā)票。跨年紅字發(fā)票,是不是適用小企業(yè)會計制度的就是直接沖銷開紅字發(fā)票當月的營業(yè)收入和成本?所得稅匯算不用調(diào)整上一年收入和成本?如果適用企業(yè)會計制度的需要做以前年度損益會計科目,匯算的需要調(diào)整上一年度的收入和成本?
樸老師
??|
提問時間:05/27 11:07
#稅務(wù)#
對于小企業(yè)會計制度來說,跨年紅字發(fā)票的處理較為簡單,直接沖銷當月的收入和成本即可,所得稅匯算清繳時無需再調(diào)整上一年度的收入和成本。 對于企業(yè)會計制度來說,跨年紅字發(fā)票的處理相對復(fù)雜,需要增設(shè)“以前年度損益調(diào)整”科目來核算影響,并在所得稅匯算清繳時調(diào)整上一年度的收入和成本。
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老師您好,我是個人代辦稅務(wù)的,想知道自己名下有多少企業(yè),開發(fā)票的公司,想把不常用的公司給他刪掉,進到哪系統(tǒng)里忘記了
小鎖老師
??|
提問時間:05/26 11:10
#稅務(wù)#
您好,你說是在稅務(wù)里邊刪除?
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老師,我們加計抵減,按10%,如果是100元,那他的附加稅1.2元的附加稅也給退嗎?
bamboo老師
??|
提問時間:05/26 08:42
#稅務(wù)#
您好 是的 對應(yīng)的城建稅 附加稅也應(yīng)該要退回或者留后面抵減
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處理固定資產(chǎn)是否會出現(xiàn)累計折舊余額是借方的情況? 如果沒說明入錯賬了,累計折舊之前用了兩個核算維度,一個辦公家具,一個電子產(chǎn)品,2022年11月處理家具和電子設(shè)備的的時候應(yīng)該用錯了核算維度,導(dǎo)致2022年底的累計折舊就是借方余額了,請問一下現(xiàn)在2023年匯算清繳的累計折舊要怎么寫,然后要在匯算清繳前調(diào)整一下賬務(wù)科目嗎??
小林老師
??|
提問時間:05/27 08:00
#稅務(wù)#
你好,不會,對應(yīng)處置資產(chǎn)的原值和累計折舊會清零
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老師,請問下,11月票2月份開來了,可以貼在2月后面嗎?22年的hui suan有影響沒有?還要不要調(diào)呢
郭老師
??|
提問時間:03/05 09:26
#稅務(wù)#
如果你是小企業(yè)會計準則可以做到二月份的損益類科目。
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老師,這個大病互助,一年員工交一次承擔(dān)六十元,可以個稅稅前扣除嗎
東老師
??|
提問時間:05/24 09:30
#稅務(wù)#
你好,這個是可以稅前扣除的。
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這個平均價怎么確定?
冉老師
??|
提問時間:07/30 11:36
#稅務(wù)#
你好,學(xué)員,一般會給一個市場的平均價格的,這個是結(jié)合市場各個公司計算的
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想問一下,印花稅中的這個應(yīng)稅憑證數(shù)量應(yīng)該如何填寫?
小菲老師
??|
提問時間:07/05 11:55
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 有幾份合同
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老師,出口貨物,假如從工廠到裝運港的運輸由買方負責(zé),運費由買方直接支付給運輸公司,那么賣方出口貨物的完稅價格包括買方支付給運輸公司的運費嗎?
小鎖老師
??|
提問時間:03/05 16:42
#稅務(wù)#
您好,這個是包括的,包括
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老師,您好!請問增值稅完稅證明右上角“No...............”,這串數(shù)字是不是也像身份證號碼一樣有什么規(guī)則和規(guī)律???
家權(quán)老師
??|
提問時間:03/06 17:34
#稅務(wù)#
這個就是發(fā)票號碼,沒有什么規(guī)律的
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老師,請問依3%征收率減按0.5%征收增值稅,為什么不是除以1+3%再乘以0.5%,下面的按3%減按2%就是除以1+3%再乘以2%,是不是依和按的區(qū)別
廖君老師
??|
提問時間:09/29 09:41
#稅務(wù)#
您好,目前就2個按優(yōu)惠后稅率計算的,下面這個和小規(guī)模3%減按1%是除1.01, 財政部稅務(wù)總局公告 2020 年第 17 號:自 2020 年 5 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日,從事二手車經(jīng)銷的納稅人銷售其收購的 二手車由原按照簡易辦法依 3% 征收率減按 2% 征收增值稅,改為減按 0.5% 征收增值稅。 國家稅務(wù)總局公告 2020年第9號:一、自 2020 年 5 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日,從事二手車經(jīng)銷業(yè)務(wù)的納稅人銷售其收購的二 手車,按以下規(guī)定執(zhí)行:(一)納稅人減按 0.5% 征收率征收增值稅,并按下列公式計算銷售額: 銷售額=含稅銷售額 / ( 1 + 0.5% ) 本公告發(fā)布后出臺新的增值稅征收率變動政策,比照上述公式原理計算銷售額。(以后都是按優(yōu)惠后的稅率計算未稅)
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企業(yè)所得稅稅負率怎么計算 稅務(wù)局允許的稅負率是多少
家權(quán)老師
??|
提問時間:05/22 14:40
#稅務(wù)#
增值稅稅負=繳納的增值稅/不含稅收入 所得稅稅負=繳納的所得稅/不含稅收入 不同行業(yè)稅負要求不一樣的,每個地市稅負都不同,直接咨詢當?shù)囟惥?2366
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轉(zhuǎn)讓特許權(quán)與提供特許權(quán),獲得的收入分別按什么項目繳納個稅?謝謝老師!
小鎖老師
??|
提問時間:08/27 17:17
#稅務(wù)#
您好,轉(zhuǎn)讓的話,是財產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得,提供的是特許權(quán)使用費
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收到了發(fā)票,但是對方提供的不是發(fā)票上的銀行帳戶,而是一個法人的個人卡號,能不能打錢去那個個人卡呢
樸老師
??|
提問時間:05/22 09:35
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 他們是個體戶嗎
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老師請問,我們自建的大樓,開商超,對外出租鋪位,我們交房產(chǎn)原值的房產(chǎn)稅,還是否需要額外交租金房產(chǎn)稅?
家權(quán)老師
??|
提問時間:08/06 11:56
#稅務(wù)#
是的,需要額外交租金房產(chǎn)稅
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應(yīng)收帳款21年期初還有數(shù)據(jù),他賬齡是屬于幾年。一到二年還是三年以上
鄒剛得老師
??|
提問時間:03/03 15:16
#稅務(wù)#
你好,需要看期初數(shù)是有哪些時間的應(yīng)收賬款構(gòu)成,才知道賬齡是屬于幾年的
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公司員工租房費用,單位給報銷,在單位角度,租房費用還繳個稅么?
郭老師
??|
提問時間:03/06 13:16
#稅務(wù)#
你好,能分攤到每個人的,需要交個稅。
?閱讀? 14952
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一、購買的有產(chǎn)權(quán)證的車位,用途:專門用于單位員工停車使用的情況下; 1.分錄: 借 固定資產(chǎn) -車位 貸:銀行存款 2.次月計提折舊(年限20年) 借 管理費用-福利費 貸 累計折舊 3.如果購買的是地下停車位,每年還需要繳納房產(chǎn)稅。請問老師,如果取得的是專票,是把進項稅的金額并入固定資產(chǎn)原值,還是說不含進項稅的金額作為固定資產(chǎn)的原價,進項稅不用勾選就成。
bamboo老師
??|
提問時間:06/07 11:15
#稅務(wù)#
您好 借 管理費用-福利費 借:應(yīng)付職工薪酬-非貨幣性福利 借:應(yīng)付職工薪酬-非貨幣性福利 貸: 累計折舊 要通過應(yīng)付職工薪酬科目核算哈 取得的是專票,是把進項稅的金額并入固定資產(chǎn)原值 進項稅額勾選不抵扣操作
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解釋公司研發(fā)人員工資占研發(fā)費用較高的原因有什么
嬋老師
??|
提問時間:06/07 09:11
#稅務(wù)#
研發(fā)人員工資占研發(fā)費用較高的原因主要有以下幾個方面 人才需求:高質(zhì)量的研發(fā)項目需要具備專業(yè)的技術(shù)人員和研發(fā)團隊來完成。吸引、培養(yǎng)和留住優(yōu)秀的人才需要進行有效的招聘、培訓(xùn)和提供有競爭力的薪酬福利,這些費用會構(gòu)成人工成本的一部分。 研發(fā)人員工資薪酬偏高:研發(fā)工作需要高素質(zhì)的研發(fā)人員,他們的薪酬一般都高于其他職位。此外,研發(fā)團隊還需要進行培訓(xùn)和培養(yǎng),以不斷提高他們的技術(shù)水平和創(chuàng)新能力,這些都需要額外的費用支持 研發(fā)周期:研發(fā)項目可能需要較長的時間才能完成,期間需要支付相應(yīng)的人工費用。特別是對于復(fù)雜的技術(shù)項目或跨學(xué)科的研發(fā)團隊,人工成本會相對較高。 競爭壓力:為了在市場上保持競爭優(yōu)勢,企業(yè)需要增加研發(fā)投入以推動創(chuàng)新和產(chǎn)品升級。在競爭激烈的行業(yè)中,為了吸引頂級人才和保持創(chuàng)新能力,企業(yè)需要承擔(dān)更多的人工成本。 福利及待遇:為了留住和激勵優(yōu)秀的研發(fā)人員,企業(yè)通常需要提供較高的薪酬水平和各種福利待遇,如獎金、股權(quán)激勵計劃、職業(yè)發(fā)展機會等。這些額外的費用也增加了人工成本。 研發(fā)設(shè)備和工具:進行研發(fā)工作通常需要使用各種先進的設(shè)備、工具和軟件,這些費用需要計入人工成本中。 勞動法規(guī):不同國家和地區(qū)可能存在勞動法規(guī)定的最低工資、加班費以及社會保險等費用。企業(yè)需要遵守相關(guān)法規(guī)并支付相應(yīng)的人工費用。
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25題,抵償債務(wù)不視同銷售?
小鎖老師
??|
提問時間:08/06 15:31
#稅務(wù)#
您好,自建的屋子,這個屋子沒有視同銷售
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金稅盤410001命令參數(shù)錯誤怎么辦
王超老師
??|
提問時間:02/27 14:27
#稅務(wù)#
...
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戰(zhàn)略管理學(xué)科的成立階段 A 古典理論發(fā)展階段 B 理論萌芽的早期階段 C 競爭的理論發(fā)展階段 D 復(fù)雜動態(tài)理論發(fā)展階段 請問是選哪一個選項
胡芳芳老師
??|
提問時間:03/05 22:22
#稅務(wù)#
同學(xué)你好,應(yīng)該選擇的是c選項
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老師你好,我公司接受了委托方生產(chǎn)加工白酒業(yè)務(wù),生產(chǎn)400噸(800000斤),價值1495萬元。請問我方需要繳納增值稅和應(yīng)代收代繳多少消費稅。謝謝老師。
鄒剛得老師
??|
提問時間:09/17 14:43
#稅務(wù)#
你好 增值稅=加工費金額*13% 消費稅=(材料成本+加工費+400*2000*0.5)/(1—20%)*20%+400*2000*0.5 2000是一噸等于2000斤的意思,0.5是每斤白酒的定額消費稅
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