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老師,物流公司處理二手車價值低,稅務預警了,老師有什么好方法嗎?
文文老師
??|
提問時間:07/01 09:30
#稅務#
實際處理的錢,也確實低嗎?
?閱讀? 15
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老師是企業申報為高新技術企業后可以享受研發費用加計扣除稅收優惠政策嗎
宋生老師
??|
提問時間:07/01 09:29
#稅務#
你好,是的。你實際有做研發,就可以加計扣除。
?閱讀? 20
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老師,我們公司從個人手里買材料,他用一家個體工商戶的名義給我開了發票,付款是付給他個人,這樣可以的嗎?
文文老師
??|
提問時間:07/01 09:27
#稅務#
若他是該個體戶的經營者,可以
?閱讀? 16
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您好,請問一下一般納稅人的運輸公司能開3%的增值稅發票嗎?
家權老師
??|
提問時間:07/01 09:23
#稅務#
一般納稅人的運輸公司不能開3%的增值稅發票
?閱讀? 24
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老師您好在哪里下載電子營業執照啊。
文文老師
??|
提問時間:07/01 09:20
#稅務#
你好,可在微 信或支付寶中,搜索電子營業執照
?閱讀? 8
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老師,公司從2023年11月注冊,到現在一直沒有人員,也沒有發過工資,個稅也沒有申報過,只是每季零申報。有沒有影響?
家權老師
??|
提問時間:07/01 09:18
#稅務#
建議還是做點收入,不然就注銷了,長期那樣會影響法人的信譽的
?閱讀? 29
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小規模個體戶二季度開票開了40萬發票,三季度發現開錯了,紅沖之后是不是三季度會產生增值稅退稅啊(除了紅沖之外沒有別的收入)
家權老師
??|
提問時間:07/01 09:16
#稅務#
是的,那個可以申請退稅的
?閱讀? 10
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公司要裝電梯,我這邊是進在建工程嗎?等完事了再進固定資產?
文文老師
??|
提問時間:07/01 09:10
#稅務#
是,若跨月,先進在建工程,等完事了再進固定資產
?閱讀? 12
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老師,醫療器械貿易的公司賬務好做嗎
文文老師
??|
提問時間:07/01 09:08
#稅務#
你好,這相當于商貿業,還是相對好做的
?閱讀? 8
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老師,一般納稅人公司,專用發票認證,怎么認證勾選?
家權老師
??|
提問時間:07/01 09:05
#稅務#
我要辦稅-稅務數字賬戶-發票勾選確認-抵扣勾選-
?閱讀? 20
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1.跨境應稅服務,1.境內單位向境外單位在境外消費的服務,2.境內單位向境外單位提供在境內的服務,比如商務輔助服務, 2請問以上哪個是跨境應稅服務? 在請問跨境應稅服務,這個境是以什么定義的,?
宋生老師
??|
提問時間:07/01 09:05
#稅務#
你好,第一個是跨境應稅服務, 境是按實際發生地,是在國境外還是國境內。 港澳臺現在也算是跨境服務
?閱讀? 32
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老師,你好,請問那個出口退稅怎么實操的,我有一家家具廠業務是這個,你看到時怎么回答
樸老師
??|
提問時間:07/01 09:05
#稅務#
備案:電子稅局做出口退(免)稅備案,維護商品編碼、匯率。 報關收匯:貨物出口報關,收匯(或按規視同收匯),收集報關單、進項發票、出口發票等憑證。 申報:用退稅系統錄入出口、進貨明細,生成數據,電子稅局提交。 審核退稅:稅局審數據、核憑證,通過后退稅到賬,按公式做 “免抵退” 賬務。 注意:次年 4 月申報期前完成上一年申報,留存單證 10 年,關注家具退稅率(如 13%/9% )
?閱讀? 8
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老師,這張發票是6月份對方給我們開的,我畫橫線2行是對方給我們開錯了,對方要部分紅沖,我們6月份會把正確的部分入賬,對方說昨天晚上給我們把錯誤的那2行紅沖重新開,今天早上來了,他沒有給我們紅沖,6月已經過完了,他如果今天紅沖那也是7月份,跨月了。那她開錯的那2行我們在6月份應該如何入賬呢?
郭老師
??|
提問時間:07/01 09:04
#稅務#
這個是專票還是普通發票的?
?閱讀? 28
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老師,6月新開了一家小規模企業,老板想給它變成一般納稅人 要怎么操作 要去稅務局做變更嗎?還是可以線上操作?還是一定要連續滿500萬才能自動變更
家權老師
??|
提問時間:07/01 08:53
#稅務#
直接線上申請就行 電子稅局-我要辦稅-綜合信息報告-資格信息報告-增值稅一般納稅人登記
?閱讀? 8
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老師,開發票的名頭比合同公章上的名頭少了幾個字,少的字是**省,后邊都一樣,這種可以么?
宋生老師
??|
提問時間:07/01 08:42
#稅務#
你好,這個開發票要按照營業執照上面的名稱
?閱讀? 11
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請問多繳納的企業所得稅可以抵扣欠的增值稅嗎
宋生老師
??|
提問時間:07/01 08:28
#稅務#
你好,這個你要問當地稅務局。要他們操作你才可以。系統上面它不會自動抵減,因為這兩個稅種不一樣。
?閱讀? 10
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郭老師,4.24日付了境外的港口費用$13984.16,屬于預付款,4月固定匯率7.1775, 我做的分錄是 主營業務成本 港使費13984.16×7.1775 應付賬款-xx公司 13984.16×7.1775 應付賬款-xx公司 13984.16×7.1778 銀行存款 美金 13984.16×7.1775 這個月,整個結算單來了,結算單金額是13619.96,當時我們支付了$13984.16,但是對方實際只收到了$13977.19,中間行手續費扣了$6.97,對方沒把6.97算在結算金額里面,手續費需要我們承擔,所以她算出來退我們$357.23, 我6月份分錄應該怎么做,前面的4月份憑證怎么調整,退款目前還沒收到。6月固定匯率是7.1869。
樸老師
??|
提問時間:07/01 08:13
#稅務#
4 月憑證調整: 沖銷原分錄,將 “主營業務成本” 改為 “預付賬款”,按 4 月匯率 7.1775 重新記錄: 借:預付賬款 - xx 公司(13984.16×7.1775) 財務費用 - 手續費(6.97×7.1775) 貸:銀行存款 - 美金(13984.16×7.1775) 6 月分錄(未收到退款): 確認實際費用 $13619.96(6 月匯率 7.1869): 借:主營業務成本 - 港使費(13619.96×7.1869) 貸:預付賬款 - xx 公司(13619.96×7.1775) 財務費用 - 匯兌損益(13619.96×0.0094) 確認應退 $357.23: 借:其他應收款 - xx 公司(357.23×7.1869) 貸:預付賬款 - xx 公司(357.23×7.1775) 財務費用 - 匯兌損益(357.23×0.0094)
?閱讀? 7
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對方開專票給我方,月底對方要做廢專票,我方未認證為什么需要我方進稅務系統確認后,對方才能作廢?
樸老師
??|
提問時間:07/01 07:57
#稅務#
同學你好 通常情況下,你方未認證時,對方可直接作廢專票(需滿足當月、未抄稅記賬、未認證等條件),無需你方系統確認。 若對方要求你方確認,多因特殊情況(如發票聯次不全、稅務系統特殊校驗等),需雙方溝通并按稅務機關要求操作。
?閱讀? 7
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老師小規模,4季度報表錯誤,財務報表已更正,但是所得稅報表不讓更正
郭老師
??|
提問時間:07/01 07:55
#稅務#
先更正你的年報先不要申報,然后再去修改第四季度
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居民企業之間借款需要繳納印花稅嘛?
樸老師
??|
提問時間:07/01 07:43
#稅務#
同學你好 這個不需要交
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老師,我有一個問題就是說那個報關單上寫著a公司出口到了b公司香港公司,那收貨人是香港公司但是我們實際的貨是從這個深圳這里直接出口到了亞馬遜倉庫那這個到底是算我b公司從深圳發貨到亞馬遜倉庫還是代表a生產企業出貨到了亞馬遜倉庫啊,但是這個錢呢又是后面進賬,又是進到了就是從亞馬遜賣了之后,他提現就是提到了這個香港公司對對公賬戶,然后香港公司再把這個錢付給這個生產企業然后我就想問這個亞馬遜平臺的店鋪綁定了c公司的營業執照,因為在亞馬遜平臺有很多個站點,但是他的綁定的銀行的要營業執照又是c公司那這個c公司的這個收入要做嗎他沒有這個國內電商的這個銷售算是公司的嗎反正現在是一直沒有做
董孝彬老師
??|
提問時間:07/01 07:42
#稅務#
同學您好,很高興為您解答,請稍等
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老師,公司收購個人股權,需要先分紅嗎?需要繳納稅款嗎?
郭老師
??|
提問時間:07/01 07:12
#稅務#
有盈利的對的分紅
?閱讀? 10
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老師,增值稅申報表的主表收入匯總是自動帶過來的數據,但是主表的貨物收入和勞務收入是手動填的,貨物收入根據附表二的數據填寫的,漏填到主表的明細,會不會有影響?
董孝彬老師
??|
提問時間:06/30 23:47
#稅務#
同學您好,很高興為您解答,請稍等
?閱讀? 27
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請問老師,今天6月份啟用金蝶標準版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個軟件中,但是在算利潤表的時候,系統把1-5月份的數據也加上成了本期數據,這個要怎么更正
小鎖老師
??|
提問時間:06/30 23:17
#稅務#
您好,這個的話,意思是1到6月利潤表沒有合計是嗎
?閱讀? 15
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請問,電子發票怎么作廢,謝謝
董孝彬老師
??|
提問時間:06/30 23:15
#稅務#
您好,現在沒有作廢了,數電只有紅沖,這是稅務局給的文檔里的,【我要辦稅】-【發票使用】-【發票開具】-【紅字發票開具】 電子稅務局,進入【我要辦稅】-【開票業務】-【紅字發票開具】模塊,點擊【紅字信息確認單錄入】功能,(1)選擇票據:輸入查詢條件,找到要紅沖的藍字發票,然后點擊右側的“選擇”藍色按鈕;(2)信息確認:核對發票信息,選擇紅票的票種,選擇開具紅票的原因,如需部分沖紅則錄入相應的數量/金額,確認信息無誤后點擊提交,即可成功發起紅字信息確認單。如果是無需對方確認的情況,則銷售方可以直接在【紅字發票開具】功能模塊中開具紅票(確認單狀態,對方納稅人名稱,錄入方身份輸入后查詢后顯示在下方,點開票紅字發票就開好了);如果需要對方確認的情況,則需要等待對方在【紅字信息確認單處理】模塊進行確認后,再由銷售方在【紅字發票開具】功能模塊中開具紅票。
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老師1、以前報損現在收款了,是必須用以前年度損益嗎?2、修改以前申報要補稅滯納金?能不能直接入利潤分配3、收款是前兩年,報損是再早,是更改到報損那年嗎?4、這個是報損后發生事項,是不是區分于少計漏計那種呢?報損那個時點年限很長了補繳納?滯納金很多哦5、這個情況應該如何賬務和稅務處理更妥當呢
董孝彬老師
??|
提問時間:06/30 22:45
#稅務#
同學您好,很高興為您解答,請稍等
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公司原來是張三的法人,實收資本也是以張三實繳的,后來法人變更成李四,現金減少注冊資本,是以李四直接退還嗎?
小鎖老師
??|
提問時間:06/30 22:41
#稅務#
您好,這個的話是按照李四退還的
?閱讀? 27
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最下面一行領款人不能復制粘貼,出現下面情況,如何恢復復制粘貼,求步驟。
董孝彬老師
??|
提問時間:06/30 22:34
#稅務#
同學您好,很高興為您解答,請稍等
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請問外單位借用我單位的水電,我單位掛其他應收款按含稅價實際支付數代收代繳,我單位在繳納當月水電費時全部做了進項稅額,外單位不需要開發票,也不需要抵扣進項,我單位需要將代收代繳這部分做進項轉出嗎
小鎖老師
??|
提問時間:06/30 22:26
#稅務#
您好,這部分是需要轉出的,要的
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老師用以前年度損益調整多計和少計費用。稅務申報怎么處理呢?多計了補稅交滯納金?修改以前申報表嗎?少計了要申請修改以前申報表退稅嗎?財務報表也一并修改嗎?
小鎖老師
??|
提問時間:06/30 22:15
#稅務#
您好,這個是要申請修改這個申報表的,財報也是一起修改的
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